衡阳县2023年财政预算执行情况与2024年预算草案

 

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案

1.2024年衡阳县一般公共预算收入表

2.2024年衡阳县一般公共预算支出表

3.2024年衡阳县一般公共预算本级支出表

4.2024年衡阳县一般公共预算本级基本支出表

5.2024年衡阳县税收返还和转移支付表

6.2024年衡阳县一般公共预算收支平衡表

7.2024年衡阳县政府性基金收入表

8.2024年衡阳县政府性基金支出表

9.2024年衡阳县本级政府性基金支出表

10.2024年衡阳县政府性基金转移支付表

11.2024年衡阳县国有资本经营收入表

12.2024年衡阳县国有资本经营支出表

13.2024年衡阳县本级国有资本经营支出表

14.2024年衡阳县国有资本经营转移支付表

15.2024年衡阳县社会保险基金收入表

16.2024年衡阳县社会保险基金支出表

17.2024年衡阳县本级汇总一般公共预算“三公”经费情况表

18.2024年专项转移支付分地区、分项目情况表

19.2023年衡阳县地方政府债务发行及还本付息执行情况表

20.2023年衡阳县地方政府债务限额、余额执行情况表

21.2023年衡阳县地方政府专项债务表

22.2023年衡阳县债务项目情况表

23.2024年衡阳县地方政府债务发行及还本付息预计情况表

24.2024年衡阳县地方政府债务限额、余额预计情况表

25.2024年衡阳县债务项目情况表

26.2023年衡阳县预算绩效管理工作情况

27.2024年衡阳县重大政策和重点项目绩效目标情况

 

第三部分 相关说明

 

 

第一部分 预算报告

关于衡阳县2023年财政预算执行情况与

2024年预算草案的报告

 

各位代表

根据预算法规定,受县人民政府委托,现报告我县2023年财政预算执行情况与2024年预算草案,请予审议

一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年,我县财政工作在县委县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,加力提效实施积极财政政策,着力服务打好“发展六仗”,大力落实县委“三五一”工作思路,全力组织收入,全力争项争资,全力保障重点,全力争先创优,全县财政运行总体平稳,预算执行情况良好

预算收支执行情况

1.一般公共预算情况全县完成一般公共预算收入183031万元,比上年同期(以下简称同比)增加32810万元,增长21.84%。地方一般公共预算收入134429万元,增长10.59%,其中:地方税收94462万元,增长7.46%,占地方一般公共预算收入比重为70.27%;非税收入39967万元,增长18.77%。

预计平衡情况:全县地方一般公共预算收入134429万元,加上级补助收入566563万元转贷收入20106万元上年结余92537万元调入资金24477万元,收入合计838112万元全县一般公共预算支出690826万元,加上解支出9593万元债务还本支出12015万元调出资金4606万元,结转下年121072万元,收支平衡。

2.政府性基金收支情况。县级地方政府性基金收入完成153529万元,同比增加52457万元,增长51.90%。县级地方政府性基金支出288259万元,同比增加133975万元,增长86.84%

全县地方政府性基金收入完成153529万元,加上级补助收入6905万元,地方政府专项债务转贷收入210000万元,调入资金4606万元,上年结余28256万元,收入合计403296万元;地方政府性基金支出288259万元,加上解支出164万元,调出资金6610万元,地方政府专项债务还本支出21800万元,结转下年86463万元,支出合计403296万元

3.社会保险基金收支情况。2023年全县社会保险基金收入完成103650万元(不含上级统筹的企业养老保险工伤保险、职工医疗保险、城乡医疗保险失业保险,下同支出完成91026万元,本年度收支结余12624万元截至2023年底,社会保险基金累计结余94828万元。

4.地方债务情况。2023年末,全县地方债务余额为207.69亿元,其中政府性债务余额为151.81亿元,经营性债务余额为55.88亿元。全年还本付息25.61亿元,其中还本17.60亿元(含借新还旧7.14亿元,再融资债券和专项债券置换6.08亿元),付息8.01亿元,风险总体可控,没有发生违约事件。

需要说明的是,上述预算收支执行情况是快报数据,在年度决算编制后,还会有些变化。

(二)财政工作落实情况

1.多渠道挖掘潜力,夯实高质量发展根基一年来面对重大任务接踵而至、重大风险交织叠加的严峻形势,财政部门始终把组织收入作为政治任务和首要职责,全力做大收入蛋糕,做优收入质量。一是组织收入有招。充分发挥财政牵头抓总作用,立足县情实际,科学研判形势,精准落子布局,制定出台收入组织一揽子具体落实方案,合力推动税费精诚共治,多角度挖潜堵漏,跨部门通力协作,扎实做好“争、盘、培、收、引”五篇文章,力保税收和非税收入均衡入库、超额完成。全年地方财政收入完成13.44亿元,同比增长10.59%,地方税占比70.27%,呈现稳中有进、量质齐升的良好态势。二是争取资金有力。建立健全争项争资奖惩机制,协同相关部门全力争项目、争试点、争资金。全县共争取上级补助资金56.66亿元,其中,财政部门争取财力性转移支付资金24.54亿元,超额完成年初争资任务的111.54%。争取到位债券资金19.81亿元,其中专项债争资达18.82亿元,同比增长194.06%,实现历史性新突破。抢抓中央利好政策,共争取中央增发国债资金8.81亿元。三是财源建设有效。发挥财政资金杠杆作用,全力支持招商引资和“五好”园区建设,壮大骨干税源,培育优质财源,全县新增百万以上企业7户,实现税收2670万元。及时拨付惠企资金4683万元,加大企业扶持力度,支持企业做强做大,全年纳税百万元以上骨干税源企业142家,实现地方税收8.57亿元,同比增长41.62%。四是“三资”盘活有序。出台《衡阳县国有资产资源清查归集工作方案》,聚焦六类国有资源、五类国有资产,全面摸清家底,通过“用、售、租、融”等多种方式,全年盘活“三资”3.01亿元,变资源为资产、资产为资金。

2.大力度优化结构,强化高质量发展支撑。牢固树立过“紧日子”思想,精打细算管好“钱袋子”,财政支出体量进一步增大,支出进度进一步加快,支出结构进一步优化。一是在重点保障上做“加法”。聚焦县委县政府重要战略、重大改革及重点领域,持续加强财政资源统筹,支出安排始终坚持“三个优先三个防止”(即优先安排工资及到人的基本支出;优先安排到乡镇、村相关支出;优先安排上级刚性和底线考核性支出。防止出现三保断链风险,防止出现债务违约风险,防止出现元旦春节两节期间的社会性风险),确保了政府债务不爆雷、“三保”支出不断链、社会风险不发生。二是在一般性支出上做“减法”。坚持尽力而为、量力而行,对非刚性、非重点、非急需支出实行能减则减、应压尽压,节用裕民。持续硬化预算约束,严格做到“无预算不支出,有预算不超支”,“三公”经费同比下降6.52%。是在资金绩效上做“乘法”。扎实推进“绩效管理提升年”行动,紧抓事前评估控源头、事中监控补漏洞、事后评价提效益三个关键环节,对20个涉及预算资金46.11亿元的部门和项目开展重点评价,积极探索开展乡镇财政运行情况综合评价试点,构建全方位、全过程、全覆盖绩效管理格局,确保有限的资金用在刀刃上、紧要处。充分发挥财政投资评审职能,严把评审关口,全年完成政府投资工程项目预结算评审33.21亿元,审定金额29.96亿元,审减金额3.25亿元,审减率9.78%,稳步提高财政资金使用效益。四是在减税降费上做“除法”。不折不扣落实减税降费政策,小微企业所得税减半、研发费用加计扣除全年新增减免税费1.16亿元。“潇湘财银贷”累计为企业提供贷款1.85亿元,目前在保余额8535万元,助力企业纾困解难。落实以前年度房交会免契税奖励资金2100万元。

3.全方位兜稳民生,擦亮高质量发展底色。牢固树立以人民为中心的发展思想,把持续增进民生福祉作为出发点和落脚点,民生支出占比达70.65%,以财政投入的力度提升民生保障的温度。一是优先发展教育事业。落实教育经费支出“两个只增不减”、“一个不低于”。全县教育支出13.54亿元,同比增长5.66%,占一般公共预算支出比重达19.6%,优先拨付从学前教育到高中教育生均公用经费,落实各类学生资助资金2303.75万元,受惠学生38812人次。处险改危小型项目全面完成,保障性租赁住房和弘扬中学宿舍楼建设有序推进,徐特立项目建设按期开工。二是健全社会保障体系。全年社保支出11.28亿元,稳步提升城乡低保标准、救助供养标准,全县城乡低保标准分别提高到650元/月、5040元/年,累计为11515户21724人发放低保金7879万元;特困供养人员标准按城乡低保标准1.3倍执行,累计发放供养金5794万元,有效保障全县7110名特困人员;实施临时救助7589人次,发放临时救助金1333.47万元;困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴分别提高到80元/月,累计发放残疾人“两项补贴”1779万元;优抚对象生活补助及医疗保障补助9625万元,惠及11886人。全年享受计划生育各类奖励扶助政策人数共16588人,拨付卫生健康事业各项资金1.19亿元。发放危房改造补助资金1038万元,完成农村危房改造622户。三是助力农业农村发展。扎实推进农业现代化,筑牢粮食安全根基,补足水利建设短板,改善农村人居环境,全年农林水支出11.87亿元,同比增长7.59%。持续巩固拓展脱贫攻坚成果,稳步推进乡村振兴,全年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.51亿元。四是大力支持就业创业。全年就业补助支出3326万元,落实企业稳岗政策,实现城镇新增就业9101人,失业人员再就业4240人,新增农村劳动力专业就业6400人。发放创业担保贷款贴息及奖补资金379.84万元,受益创业户数273人,解决就业人数1716人。五是加强惠民资金管理。全年通过“一卡通”补贴系统发放惠民惠农补贴到人到户补贴项目103项,发放补贴资金5.54亿元;推进“一卡通”阳光审批系统上线运行,系统录入补贴项目52项,启动项达100%,启用项和录入量位居全省前列。

4.严举措防范风险,积蓄高质量发展动能。一是兜牢“三保”支出底线。始终把“三保”支出摆在预算编制、预算执行以及库款调度优先位置,严禁留有“三保”支出硬缺口。落实“一县一策”要求,健全财政运行预警和应急机制,构筑“三保”坚固防线。全县“三保”支出累计完成43.15亿元,基础性、兜底性、普惠性民生保障有力有效,行政事业单位人员工资和绩效奖按时发放到位,各级各部门各单位运转正常,全县社会大局稳定。启动职业年金虚账记实,累计拨付资金3700万元。二是守牢债务风险底线。加强政府债务风险防控,以政府名义出台了《关于做好政府性债务风险防范化解工作通知》和《衡阳县县属国有企业投融资管理办法》两个防范化解政府债务风险的相关文件编制上报衡阳县防范化解地方债务风险1+7一揽子化债方案,妥善化解存量债务,坚决遏制增量债务完善专项债券管理牢牢守住不发生系统性风险的底线目前,我县隐性债务风险等级为“黄色地区”,债务风险总体可控三是筑牢财经纪律底线。综合运用“线上+线下”“日常监督+专项监督”等方式,聚焦政府债务管理、惠民惠农补贴资金、PPP项目、三湘护农等重点领域,扎实开展财会监督专项行动,严厉打击违反财经纪律行为。开展财政纪律重点问题专项整治行动,从严从紧对涉及九个方面的财政纪律问题进行全面清查治理,推动财会监督与纪检监察、审计监督协同贯通、同向发力、同频共振,切实提高财经纪律严肃性、震慑力。

2023年,全县财政工作虽然取得一定的成绩,但也还面临不少困难和挑战财政形势更加严峻,主要为:一是我县财政收入质量不高、增长乏力;二是市场恢复不如预期,“三资”盘活不理想;三是财政赤字规模逐年攀升,收支矛盾愈加尖锐;四是全县债务包袱沉重,各类风险集聚易发。对于这些问题我们将高度重视,认真听取各位代表意见建议,积极采取措施努力逐步加以解决。

二、2024年预算草案

(一)指导思想:2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,做好今年财政工作意义重大。新的一年,财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,聚焦县委“三五一”工作思路,以政治建设为统领,以服务发展为根本,以为民理财为重任,以平稳安全为目标,实施适度加力、提质增效积极财政政策,全面助力经济发展,切实改善社会预期,兜牢兜实“三保”底线,持续增进民生福祉有效防范各类风险,保障社会大局稳定,为建设社会主义现代化新衡阳县提供坚实财力支撑。      

(二)编制原则:按照中央经济工作会议及全国财政工作会议精神,2024年部门预算编制,进一步深化零基预算改革,遵循“强化重点保障、硬化刚性约束、坚守安全底线”的要求,把握好量力而行,尽力而为的原则有保有压,统筹兼顾,确保县级“保基本民生、保工资、保运转”三保支出预算按照国家标准逐项足额安排到位,切实兜牢“三保”底线;确保政府债券还本付息资金按时足额拨付偿还,防范债务风险;将考核性底线底板经费等刚性支出纳入年初预算。同时进一步优化财政支出结构,坚持党政机关要习惯过紧日子要求,严控一般性支出和非重点、非刚性项目支出,坚决取消不必要的支出严防各类风险,保障县级财政平稳运行。

主要指标:

1.一般公共预算

1)一般公共预算收入:2024年全县一般公共预算收入计划安排193747万元,其中地方收入143167 万元(税收收入101203万元,非税收入41964万元);上划中央收入39350万元;上划省级收入11230万元。县本级地方一般公共预算收入计划安排113277万元,高新区地方一般公共预算收入计划安排29890 万元。

2)一般公共预算支出:2024年全县一般公共预算支出安排688006万元,其中县本级一般公共预算支出安排648559万元,上解上级支出9557万元;高新区一般公共预算支出安排29890万元。

3)预计平衡情况:2024年全县一般公共预算地方收入143167万元(含高新区29890万元),加上级补助收入352677万元,上年结余121072万元,调入资金71090万元,收入合计688006万元;全县一般公共预算支出678449万元(含高新区29890万元),加上解支出9557万元,支出合计688006万元。

2.政府性基金预算:2024年全县政府性基金收入计划安排 329168万元全县政府性基金支出计划安排 329168万元,预计收支平衡。县本级政府性基金收入计划安排201308万元,其中地方政府性基金收入85950万元;上级补助收入5895万元;下级上解收入23000万元,上年结余86463万元。县本级政府性基金支出计划安排201308万元,其中地方政府性基金支出135175万元;调出资金42657万元;年终结余23476万元。

高新区政府性基金收入计划安排127860万元,政府性基金支出计划安排127860万元(其中高新区政府性基金支出中,含上解上级支出23000万元;界牌工业园PPP项目支出责任15000 万元)。

3.社会保险基金预算:2024年全县社会保险基金收入(不含上级统筹的企业养老保险工伤保险、职工医疗保险、城乡医疗保险失业保险,下同)安排118373万元,支出安排101016万元,本年收支结余17357万元。年末滚存结余114948万元。

4.国有资本经营预算:鉴于我县国有资本经营收支结构单一,且规模很小,2024年暂不启动。

三、扎实做好2024年财政重点工作

全国、全省财政工作会议已经相继召开,从会议精神以及当前所处的内外部环境来看,2024年财政形势依然错综复杂,将继续面临收入增速放缓与支出需求增加的“双重压力”,持续承担高质量发展与高水平安全的“双重使命”。财政部门将紧紧围绕经济建设中心工作和高质量发展首要任务,科学应对当前财政面临的新变化、新形势、新要求,树牢大收入、大预算、大风险、大监督“四个观念”,重点做好开源、节流、防控、监管“四篇文章”,助力我县经济社会高质量发展。

(一)树牢“大收入”观,聚焦“四个增收”不松劲,千方百计挖潜开源。今年全县地方一般公共预算收入预期目标按增长6.5%安排,这个目标贯彻了稳中求进、以进促稳的要求,财政部门将始终把牢组织收入的主责主业,树牢“大收入”意识,跳出财政看财政、跳出收入抓收入。一是发展经济促增收。经济与财政是枝与叶、源与流的关系,枝繁才能叶茂、源远才能流长。要创新财政支持方式,着力支持企业发展,着力壮大实体产业,着力培育支柱财源,通过经济增长带动财政增收,逐步减轻县级财政对土地的依赖,切实提升财税收入“含金量”。二是强化合力促增收。抓收入不仅仅是财税两家的事,全县各级各部门要进一步强化“管产业就要管税收,管支出就要管收入”,全县一盘棋,上下一条心,形成齐抓共管的强大合力。持续深化税费精诚共治,紧盯矿产资源、农村违法用地清理等重点领域,聚焦企业所得税、资源税等重点税源税种,强化征管力度,促进堵漏增收,确保颗粒归仓。三是奋力争资促增收。用好用足中央和省预算内投资、国地债券等政策空间,结合本地特色优势,精准谋划储备一批高质量、能落地的项目。健全督查机制,定期对各部门各单位争项争资情况进行督查检查、调度通报,确保按时保质完成争项争资目标任务。四是有效盘活促增收。深化国有“三资”清查处置与管理,稳妥有序推进资产权属办理,切实解决产权确权历史遗留问题,充分利用金融工具和市场化手段处置盘活各类资源资产。

(二)树牢“大预算”观,聚焦“四个坚持”不松动,精准施策优化支出一是坚持系统观念,将政府所有收支纳入预算管理,做到“收入一个笼子、支出一个口子、预算一个盘子”。深化零基预算改革,所有支出“先定事后定钱”,打破固化格局,破除利益壁垒,深入推进专项资金、财政拨款和单位资金统筹整合,集中财力保障大事要事。二是坚持刚性约束,将预算法定原则贯穿到预算编制、预算执行、预算管理全过程,先预算后支出、无预算不支出。严格执行人大批准、财政批复的预算,严禁随意调整,防止预算和执行“两张皮”。逐步统一预算分配权,减少交叉重复安排,避免“二次分配”肢解预算。三是坚持过紧日子,牢固树立过“紧日子”思想,厉行节约办理政府采购、会议会务、接待培训等事项。加强项目投入产出评估,防止脱离县情“拼政策”、“拼优惠”、“拼形象”,避免无效投资、资源浪费腾挪更多财力稳经济、保民生、促发展。四是坚持当前长远,更加注重分好财政蛋糕,注重资金使用绩效,根据事情轻重缓急,科学调度安排资金,继续在一般性支出、非重点支出做减法,在刚性支出、基层保障上做加法,确保有限的资金发挥最大的效益。把财政可持续发展摆在突出位置,不论是项目建设还是民生保障,既妥善应对当前之急,又长远考虑来年之需,防止透支未来,留下隐患

(三)树牢“大风险”观,聚焦“四个全面”不松弦持之以恒稳定运行。财政是经济社会风险的最后一道屏障,必须统筹发展与安全,一以贯之加强风险防控,筑牢风险防线,确保财政平稳安全运行。全面履行“三保”责任始终把“三保”摆在财政工作的最优先位置,想方设法筹集调度资金,全力以赴保障刚性支出,在人员工资及运转上,按月足额及时拨付;在民生支出上,重点保障基本民生。全面加强债务管理我县债务基数大,偿债能力弱,债务风险防控形势严峻。既要开好前门,全力争取债券资金支持,加强专项债券“借、用、管、还”全流程管理,充分发挥债券资金在补短板、促发展、惠民生上的重要作用;又要堵住后门,严格执行衡阳县防范化解地方债务风险1+7一揽子化债方案,坚持遏增量、化存量、强监管、严追责,确保债务风险不爆雷。全面实施绩效管理拓展“绩效管理提升年”成果,坚持绩效目标与部门预算同布置、同编制、同审核、同批复、同公开。强化绩效结果应用,切实把评价结果与资源配置、预算安排和项目入库相挂钩,真正把绩效管理由“软约束”变成“硬杠杠”。四是全面防范社会风险。立足一域看全局,摒弃“鸵鸟心态”,高度警惕各类风险的关联性、传染性,密切关注房地产、金融、平台公司等其他重大社会风险,避免风险蔓延传递、政府被动买单。

(四)树牢“大监督”观,聚焦“四个举措”不松懈,利剑出鞘规范管理。财会监督是党和国家监督体系的重要组成部分,财政部门作为财会监督的主责部门,将全方位加强监督,让财经纪律成为不能触碰的“高压线”。一是健全监督机制。按照中央、省、市关于加强财会监督的要求,紧密结合我县实际,制定出台财会监督相关工作制度,明确财会监督工作的总体要求、重点任务和保障措施。二是突出监督重点。聚焦惠民惠农补贴、政府债务、政府过紧日子、预算执行、政府采购等重点领域,深入开展财会监督专项行动,坚决遏制违反财经纪律行为。继续开展代理记账机构专项整治,严厉打击财务会计违法违规行为。三是优化监督方式。综合运用检查核查、评估评价、监测监控、调研督导等方法,切实提高财会监督精准性和有效性。更加注重监督关口前移,把“治已病”与“防未病”有机结合,事前监督及早控制,事中监督及时止损。同时,常态化开展事后监督检查,推进财会监督全流程、闭环式、无死角覆盖。四是完善监督体系。坚持把财会监督贯穿资金分配、使用、管理全过程,充分发挥财会监督、绩效管理、投资评审“三把利刃”作用,增强监督震慑。进一步推动财会监督与纪检监察、巡视巡察、审计等监督贯通协同,切实形成监督合力。强化财会监督成果应用,加大考核督促力度、公告公示力度以及处理处罚力度,做实财会监督“后半篇文章”。

砥砺前行中铺展历史画卷,接续奋斗中书写时代华章,新的一年,我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,以时时放心不下的责任感、事事心中有底的行动力,坚定信心、鼓足干劲、真抓实干,扎实做好财政各项工作,努力完成各项目标任务,以实干实绩为全县经济社会高质量发展贡献财政力量。

 

第二部分 预算草案

(附表)

 

1、2024年衡阳县一般公共预算收入表

2、2024年衡阳县一般公共预算支出表

3、2024年衡阳县一般公共预算本级支出表

4、2024年衡阳县一般公共预算本级基本支出表

5、2024年衡阳县一般公共预算税收返还和转移支付表

6、2024年衡阳县一般公共预算收支平衡表

7、2024年衡阳县政府性基金收入表

8、2024年衡阳县政府性基金支出表

9、2024年衡阳县本级政府性基金支出表

10、2024年衡阳县政府性基金转移支付表

11、2024年衡阳县国有资本经营收入表

12、2024年衡阳县国有资本经营支出表

13、2024年衡阳县本级国有资本经营支出表

14、2024年衡阳县国有资本经营转移支付表

15、2024年衡阳县社会保险基金收入表

16、2024年衡阳县社会保险基金支出表

17、2024年衡阳县本级汇总一般公共预算“三公”经费情况表

18、2024年专项转移支付分地区、分项目情况表

19、2023年衡阳县地方政府债务发行及还本付息执行情况表

20、2023年衡阳县地方政府债务限额、余额执行情况表

21、2023年衡阳县地方政府专项债务表

22、2023年衡阳县债务项目情况表

23、2024年衡阳县地方政府债务发行及还本付息预计情况表

24、2024年衡阳县地方政府债务限额、余额预计情况表

25、2024年衡阳县债务项目情况表

26、2023年衡阳县预算绩效管理工作情况

27、2024年衡阳县重大政策和重点项目绩效目标情况


 

 第三部分 相关说明

一、上级转移支付情况

2024年上级补助收入预计352667万元。比上年快报数减少213881万元,减幅38%

(一)税收返还

返还性收入7814万元。其中:增值税和消费税收返还收入6484万元;所得税基数返还收入397万元;其他税收返还933万元。

(二)一般性转移支付

1、一般性转移支付收入336591万元其中:均衡性转移支付收入126748万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入37434万元;固定数额补助收入23539万元;企业事业单位划转补助收入290万元;重点生态功能区转移支付收入126万元;结算补助收入3974万元;资源枯竭型城市转移支付补助收入1502万元;产粮(油)大县奖励资金收入8979万元;革命老区转移支付收入3290万元;巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入4075万元;公共安全共同财权事权转移支付收入1225万元;教育共同财政事权转移支付收入28225万元;文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入512万元;社会保障与就业共同财政事权转移支付收入46927万元;卫生健康共同财政事权转移支付收入12327万元;节能环保共同财政事权转移支付收入130万元;农林水共同财政事权转移支付收入27347万元;交通运输共同财政事权转移支付收入5643万元;住房保障共同财政事权转移支付收入2034万元;其他一般性转移支付收入1991万元;粮油物资储备共同财政事权转移支付收入453万元。

2、上级专项补助收入8272万元。

二、举借政府债务情况

(一)地方政府债务限额余额情况

2023年,衡阳县政府债务限额109.83亿元,其中一般债务限额51.57亿元,专项债务限额58.26亿元。截止2023年底,地方政府债务余额108.05亿元,其中一般债务余额49.79亿元,专项债务余额58.26亿元。

2024年,衡阳县政府债务限额109.93亿元,其中一般债务限额51.63亿元,专项债务限额58.3亿元。

(二)地方政府债券发行情况

2023年,发行新增一般债券0.59亿元,新增专项债券18.82亿元,平均利3.01%,发行再融资债券2.18亿元。

地方政府债务还本付息情况

2023年衡阳县偿还地方政府债券本金3.38亿元,其中一般债券1.2亿元,专项债券2.18亿元支付地方政府债券利息3.1亿元,其中一般债券利息1.58亿元,专项债券利息1.52亿元。

2024年衡阳县偿还地方政府债券本金5.62亿元,其中一般债券3.98亿元,专项债券1.64亿元。支付地方政府债券利息3.63亿元,其中一般债券利息1.65亿元,专项债券利息1.98亿元。



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