2019年衡阳县委宣传部决算公开

 

第一部分 衡阳县委宣传部概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 衡阳县委宣传部概况

 

一、部门职责

(一)主要职能

1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各单位之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县新闻单位工作,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等,组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的核发管理。

6.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内部管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

8.统筹协调全县电影行政事务管理、指导监管电影制片、发行、放映工作,指导组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动,组织开展电影交流与合作。

9.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作,承担县文化体制改革发展领导小组办公室日常工作,承担县国有文化资产监督管理日常工作。

10.统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

11.统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟定对外宣传事业发展规划,指导对外文化交流工作,协调推动本土文化走出去工作。

12.统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县直各单位、各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设,拟订重大问题对外宣传口径。

13.负责组织开展全县新闻领域对外交流和合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

14.负责落实中央、省委、市委和县委精神文明建设指导委员会工作部署,拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施。

15.受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面县宣传文化单位的领导干部。对乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

16.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导和管理县委网信办、县文化旅游广电体育局、县广播电视台、县文学艺术界联合会。代管县新华书店。

17.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据职责,我部内设股室8个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、新闻办、文明办、理论教育组、宣传文艺组、新闻出版电影组、文化产、意识形态工作办。

(二)决算单位构成。本单位为中共衡阳县委宣传部所属预算单位,单位性质行政单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共0个,比上年增减0个。

 

第二部分 2019部门决算表(详见附件)

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1241.39万元。与2018年相比,增加558.47万万元,增长 44 %,主要是因为增加了船山诞辰400周年纪念活动经费

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1082.69  万元,其中:财政拨款收入 1082.69  万元,占 100  %;上级补助收入  0 万元,占  0 %;事业收入  0 万元,占  0 %;经营收入 0  万元,占  0 %;附属单位上缴收入 0  万元,占 0  %;其他收入  0 万元,占 0  %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,022.53 万元,其中:基本支出  221.22 万元,占 21.6  %;项目支出  801.31 万元,占 79.4  %;上缴上级支出  0 万元,占  0 %;经营支出  0 万元,占  0 %;对附属单位补助支出  0 万元,占 0  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计 1022.53 万元,与2018年相比,增加 493.81  万元,增长 48  %,主要是因为增加了船山诞辰400周年纪念活动经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 1022.53  万元,占本年支出合计的 100  %,与2018年相比,财政拨款支出增加493.81   万元,增长 48  %,主要是因为增加了船山诞辰400周年纪念活动经费

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 1022.53  万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 912.87  万元,占89.28%文化体育与传媒支出 72.05  万元,占 7  %;社会保障和就业支出21.7万元,占 2.1  %;医疗卫生与计划生育支出5.13住房保障支出10.78万元,占 1.62  %(可根据实际情况进行增减,要求到类级科目)

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为  1082.69 万元,支出决算数为 1,022.53  万元,完成年初预算的  94.4 %,其中:

1、一般公共服务。

年初预算为  948.22 万元,支出决算为  912.87 万元,完成年初预算的 96.27  %,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分费用暂未结算。

2文化旅游体育与传媒支出

年初预算为  94 万元,支出决算为  72.05 万元,完成年初预算的  76.65  %,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分费用暂未结算。

3社会保障和就业支出

年初预算为  21.7 万元,支出决算为  21.7 万元,完成年初预算的  100  %

4卫生健康支出

年初预算为  6.16 万元,支出决算为  5.13 万元,完成年初预算的  83.28  %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:部分费用暂未结算。

5住房保障支出

年初预算为 12.61 万元,支出决算为  10.78 万元,完成年初预算的  85.49  %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:部分费用暂未结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出  179.48 万元,其中:人员经费 177.56  万元,占基本支出的 98.93  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费  27.54 万元,占基本支出的 15.34 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为 5.36  万元,支出决算为5.36万元,完成预算的 100  %,其中:

因公出国(境)费支出预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成预算的   %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)   万元,减少(增长)   %减少(增长)的主要原因是……

公务接待费支出预算  5.36 万元,支出决算为  5.36 万元,完成预算的 100  %

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元,支出决算为   万元,完成预算的   %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)   万元,减少(增长)   %,减少(增长)的主要原因是……

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 5.36  万元,占 100   %,因公出国(境)费支出决算  0 万元,占    %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元,占    %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组   个,累计   人次,开支内容包括:

……(活动名称)支出   万元,主要用于………(活动内容)

……(可根据实际情况进行增减)

2、公务接待费支出决算为 5.36  万元,全年共接待来来宾470人次,主要是新闻媒体记者发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元,其中:公务用车购置费   万元,   (单位本级或某二级机构)更新公务用车   ……(可根据实际情况进行增减)。公务用车运行维护费   万元,主要是……支出,截止×××1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为   辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

×××年度政府性基金预算财政拨款收入 12  万元;年初结转和结余 0  万元;支出 12  万元,其中基本支出   万元,项目支出 12  万元;年末结转和结余   万元。(无政府性基金收支也需要说明:本单位无政府性基金收支)

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 179.11 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加  8.9 万元,增长  8.9  %。主要原因是:人员增加。

(二)一般性支出情况

2019 本部门开支会议费 0  万元

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额  180 万元,其中:政府采购货物支出   万元、政府采购工程支出   万元、政府采购服务支出  180 万元。授予中小企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的    %,其中:授予小微企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的    %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆 0  辆,其中,领导干部用车   辆、机要通信用车   辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、其他用车   辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0  台(套);单位价值100万元以上专用设备   台(套)。

 

宣传部2019决算蒸财行函〔2020〕7号 附件

 


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