衡阳县行政审批服务局2021年部门预算公开编制说明
目 录
一、单位情况
(一)工作职能
(二)机构情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)"三公"经费预算
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况说明
八、预算绩效目标情况说明
九、名词解释
十、部门预算公开表格目录
一、单位情况
1、工作职能
负责组织起草全县行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、智慧城市、数据资源及公共资源交易工作相关政策和地方性法规、规章草案并组织实施和开展绩效评估。负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。牵头负责全县"放管服"改革工作。统筹推进、监督协调全县"互联网+政务服务"、"一门、一网、一次"、"马上办、网上办、就近办、一次办"改革工作;维护优化营商、政务、法制等环境;负责协调、推进全县规范化服务型政府(机关)和行政效能工作。负责推进、指导、协调、监督全县政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。负责县政务大厅及各代理室的监督管理与协调服务,制定政务服务大厅标准化管理办法并组织实施;统筹推进县级政务服务大厅、乡镇便民服务中心(村级站点)的标准化建设;负责全县政务服务中介机构的规范化监管。统筹建设、指导推进、监督考核全县"12345"政府服务热线以及110、120电话,负责整合优化各职能部门投诉举报热线、平台以及各政府部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定工作,推进全县政务服务和电子政务标准化工作。负责统筹全县政务信息化建设和管理工作。主管全县数据资源工作。组织、推进全县电子政务、智慧城市基础网络的规划、建设、应用,协调推进互联互通。负责全县建设项目一体化征管平台建设、技术升级、改造维护、税费征收的监督管理;负责组织建设项目联合踏勘、投资报建、建设工程竣工综合验收、工作的组织协调和监督管理。负责全县公共资源交易和重大项目审批代理服务的指导、协调和管理工作。完成县委、县政府交办的其他任务。
2、机构情况
衡阳县行政审批服务局是县政府工作部门,为正科级。局机关内设9个股室:办公室、财务股、政务公开股、政务服务股、行政审批股、大数据管理股、政府网站管理股、行政效能股、公共资源交易管理股。下设"三中心"即:政务服务中心(副科级)、网上政务服务中心、重大项目审批代理服务中心。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为衡阳县行政审批服务局本级。
部门收支总体情况
2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所有公开的相关附件表格均为空。
(一)收入预算情况
2021年年初部门预算安排409.56万元,其中,一般公共预算拨款409.56万元,收入较去年增加57.81万元,其中经费拨款增加57.81万元,其主要变化原因是人员工资增加。
(二)支出预算情况
2021年年初部门预算安排409.56万元,其中,一般公共服务319.50万元,社会保障和就业42.04万元,医疗卫生与计划生育18.92万元,住房保障29.10万元。支出较去年增加57.81万元,其中基本支出增加57.81万元,其主要变化原因是人员工资增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出409.56万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为409.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021项目支出年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款75.24万元,比2020年预算增加16.54万元,因公用经费调整,较去年同期增长28.18%。
2、"三公"经费预算
2021年"三公"经费预算8.85万元(其中公务接待8.85万元,因公出国费用0万元,公务用车0万元)。
2021年"三公"经费预算比上年增加0.73万元(公务接待增加0.73万元,公务用车减少0万元,因公出国减少0万元),增长9%。
"三公"经费增长的原因:2021年我局工作职能加强工作任务加重,公务接待费增加。
六、政府采购情况。
2021年我单位无政府采购预算。
七、国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,本部门共有资产1075.10万元,办公及业务用房1957.92平方米,一般公务用车0辆。
八、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为409.56万元,其中,基本支出409.56万元,项目支出0万元。
九、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十、部门预算公开表格目录
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七:一般预算基本支出(政府经济科目)
表八:政府性基金表
表九:三公经费预算表
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