衡阳县燃气管理办公室2021年部门预算公开编制说明

衡阳县燃气管理办公室2021年部门预算公开编制说明

衡阳县燃气管理办公室2021年部门预算公开编制说明

目   录

一、单位情况

(一)工作职能

(二)机构情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)"三公"经费预算

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况说明

八、预算绩效目标情况说明

九、名词解释

十、部门预算公开表格目录


一、单位情况

(一)工作职能

1、根据城市总体规划,参与编制全县燃气发展专项规划,县人民政府颁布实施后报上级燃气主管部门备案;

2、根据城市燃气发展专项规划,对城镇燃气设施建设工程进行定点选址,并出具意见;

3、负责对燃气工程的勘察、设计、施工、工程监理单位的资质进行验证,并组织有关部门和技术专家对设计文件进行审查;

4、负责燃气设施建设工程的竣工验收备案工作;

5、根据《城镇燃气管理条例》第十五条规定第5条职能:负责对燃气经营企业进行经营许可条件初审,报县住建局批准核发《燃气经营许可证》;

6、根据《城镇燃气管理条例》第3条职能:负责对管道燃气具经营企业销售的燃气燃烧器具进行初审,上级燃气主管部门报省住建厅批准列入《湖南省管道燃气燃烧器具气源适配性目录》。对燃气燃烧器具安装维修企业资质进行审查备案;

7、根据《城镇燃气管理条例》第4条:负责组织燃气经营企业从业人员和燃气器具安装维修企业的安装、维修人员由上级燃气主管部门进行培训,考核合格后由省住建厅核发《湖南省住房和城乡建设行业专业人员岗位培训考核合格证书》;

8、负责对燃气行业进行管理,对燃气经营、燃气使用的安全状况等进行监督检查,依法查处违法、违规行为;

9、负责参与燃气安全事故的调查、处理;

10、负责改动市政燃气设施审批工作;

11、负责本级区域内的燃气管网设施查询工作。

(二)机构情况

根据职责,我办内设机构3个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别为:办公室(兼财务、人事政工)、县城管理组及乡镇管理组。

二、部门预算单位构成

我办无二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为衡阳县燃气管理办公室本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我办本级预算。我办2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所有公开的相关附件表格均为空。

㈠收入预算情况

2021年年初部门预算安排76.88万元,其中,一般公共预算拨款76.88万元(经费拨款76.88万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元)上年预算内结余0.03万元。年初预算收入较去年增加3.55万元,其中经费拨款增加3.55万元,本单位没有纳入预算管理的非税收入拨款。

㈡支出预算情况

2021年年初部门预算安排76.88万元,其中,一般公共服务59.70万元,社会保障和就业8.02万元,医疗卫生与计划生育3.60万元,住房保障5.55万元。支出较去年增加3.55万元,其中基本支出增加3.55万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入76.88万元,具体安排情况如下:

㈠基本支出:2021年基本支出年初预算数为76.88万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

㈡项目支出:2021年项目支出年初预算数为0。

五、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费

2021年办本级机关运行经费当年一般公共预算拨款12.87万元,比2020年预算增加1.67万元,增加14.91%。

㈡"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算2.83万元(其中公务接待0.68万元,因公出国费用0万元,公务用车运行维护费2.15万元)。

2021年"三公"经费预算比上年减少0.32万元(公务接待减少0.08万元,公务用车减少0.24万元,因公出国减少0万元),下降10%。

 "三公"经费减少的原因:一是严格按照"三公"经费管理规定执行,认真贯彻落实"三公"经费的文件精神,公务接待费减少;二是严格公务用车相关规定,节约公务用车开支。

六、政府采购情况

2021年我单位无政府采购预算。

国有资产占有情况说明

  截止2020年12月31日,本部门办公用房为住建局统一调配;安全检查公务车辆1辆。

八、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为76.88万元,其中,基本支出76.88万元,项目支出0万元。

九、名词解释

㈠机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

㈡"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

燃气办2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表_49662燃气办2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表

                               


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