衡阳县科协2019年部门决算


目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 

 

单位概况

 

一、 部门职责

1、组织科技人员开展学术交流,科学普及,技术推广,咨询服务和区域间科技交流等活动。

2、接受政府部门委托,组织科技专家和学者开展课题研究和决策论证,提出对策建议。

3、会同有关部门开展优秀科技工作者和青少年科技奖评选,表彰和宣传工作,举荐优秀科技人才。

4、反映科技工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。下设办公室、学会部和普及部3个内设机构。

(二)决算单位构成。衡阳县科协本级部门决算公开。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

部门:衡阳县科协                                                                                                          公开01

                                                                                                                              单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

130.40

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19

123.75

七、其他收入

7

9.08

七、文化旅游体育与传媒支出

20



8


八、社会保障和就业支出

21

15.41




九、卫生健康支出


3.42




十、住房保障支出


7.67







本年收入合计

9

139.48

本年支出合计

22

150.26

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11

14.68

                年末结转和结余

24

3.90


12



25


总计

13

154.16

总计

26

154.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:衡阳县科协                                                                                                               公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

139.48

130.40





9.08

206

科学技术支出

117.03

107.96





9.08

20607

科学技术普及

117.03

107.96





9.08

2060701

  机构运行

117.03

107.96





9.08

208

社会保障和就业支出

11.35

11.35






20805

行政事业单位离退休

11.35

11.35






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.35

11.35






210

卫生健康支出

3.42

3.42






21011

行政事业单位医疗

3.42

3.42






2101101

  行政单位医疗

3.42

3.42






221

住房保障支出

7.67

7.67






22102

住房改革支出

7.67

7.67






2210201

  住房公积金

7.67

7.67






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:  衡阳县科协                                                                                                                   公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

150.26

150.26


.



206

科学技术支出

123.75

123.75





20607

科学技术普及

123.75

123.75





2060701

机构运行

123.75

123.75





208

社会保障和就业支出

15.41

15.41





20805

行政事业单位离退休

15.41

15.41





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.41

15.41





210

卫生健康支出

3.42

3.42





21011

行政事业单位医疗

3.42

3.42





2101101

行政单位医疗

3.42

3.42





221

住房保障支出

7.67

7.67





22102

住房改革支出

7.67

7.67





2210201

住房公积金

7.67

7.67





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:衡阳县科协    单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

130.40

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20

 116.57

 116.57



7


七、文化旅游体育与传媒支出

21







八、社会保障和就业支出 


15.41

15.41



8


九、卫生健康支出

22

3.42

3.42





十、住房保障支出


7.67

7.67


本年收入合计

9

130.40 

本年支出合计

23

143.08

143.08


年初财政拨款结转和结余

10

13.35 

年末财政拨款结转和结余

24

0.67

0.67


一、一般公共预算财政拨款

11

13.35 


25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

143.74 

总计

28

143.74

143.74


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:衡阳县科协                                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出






功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

130.40

130.40


206

科学技术支出

107.96

107.96


20607

科学技术普及

107.96

107.96


2060701

 机构运行

107.96

107.96


208

社会保障和就业支出

11.35

11.35


20805

行政事业单位离退休

11.35

11.35


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.35

11.35


210

卫生健康支出

3.42

3.42


21011

行政事业单位医疗

3.42

3.42


2101101

  行政单位医疗

3.42

3.42


221

住房保障支出

7.67

7.67


22102

住房改革支出

7.67

7.67


2210201

  住房公积金

7.67

7.67

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

                        

衡阳县科协                                                                                                             公开06








单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

106.05

302

商品和服务支出

35.72

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

28.19

30201

  办公费

9.99

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

25.98

30202

  印刷费

6.44

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

5.59

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

1.01

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

0.20

31002

  办公设备购置


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

20.69

30206

  电费

0.80

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

3.50

30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

3.75

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

0.04

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

1.39

30211

  差旅费

2.78

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

14.79

30212

 因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

1.18

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

1.31

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

0.45

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

0.30

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

5.00

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

3.20

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

0.59

30229

  福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

 公务用车运行维护费


39999

  其他支出

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.27

30239

  其他交通费用

6.37







30240

  税金及附加费用








30299

 其他商品和服务支出

0.60




人员经费合计

107.36

公用经费合计

35.72

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 衡阳县科协                                                                                                                  公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.30





0.30

0





0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   部门:  衡阳县科协                                                                                                    公开08

                                                                                                                             单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入139.48万元、总支出150.26万元。与2018年相比,总收入减少53.24万元,减少38.17%,主要是因为追加公用经费不足和其他收入减少;总支出减少29.11万元,减少19.37%,主要是因为公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度总收入139.48万元,其中:财政拨款收入130.40万元,占93.49%,其他收入9.08万元,占6.51%。年初结转和结余14.68万元。

三、支出决算情况说明

2019年度总支出150.26万元,其中基本支出150.26万元,占100%,项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入130.40万元,总支出143.08万元。与2018年相比,总收入减少45.43万元,减少34.84%,主要是因为追加公用经费不足收入减少;总支出减少19.40元,减少13.56%,主要是因为公用经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出143.08万元,占本年支出合计的95.22%,与2018年相比,财政拨款支出减少19.40万元,减少13.56%,主要是因为公用经费支出减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出143.08万元,主要用于以下方面:科学技术支出116.57万元,占81.48%;社会保障和就业支出15.41万元,占10.77%;卫生健康支出3.42万,占2.39%;住房保障支出7.67万元,占5.36%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为103.44万元,支出决算数为143.08万元,完成年初预算的138.32%,其中:

1、工资福利支出

年初预算为89.52万元,支出决算为106.05万元,完成年初预算的118.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加。

2、一般商品和服务支出

年初预算为13.92万元,支出决算为35. 72万元,完成年初预算的256.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费支出增加。

3、对个人和家庭的补助支出

年初预算为0万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的131%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员生活补助和在职职工奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出143.08万元,其中:人员经费107.36万元,占基本支出的75.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费35.72万元,占基本支出的24.97%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%

公务接待费支出预算为0.30万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公经费”,与上年相比增加0万元,增长0%,减少(增长)的主要原因是

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是免费开放培训活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,主要是……支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2019年度评价得分为76分,评价等级为“合格”。已在政府门户网站进行公开。(详见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出35.72万元,比年初预算数增加23.36万元,增长189.00%。主要原因是追加公用经费不足。

(二)一般性支出情况

(三)政府采购支出情况

2019年我单位没有政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

办公用房面积为200平方米。


 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


一、基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》(财绩〔20201号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、基本情况

(一)、单位职责: 

    1、组织科技人员开展学术交流,科学普及,技术推广,咨询服务和区域间科技交流等活动。

2、接受政府部门委托,组织科技专家和学者开展课题研究和决策论证,提出对策建议。

3、会同有关部门开展优秀科技工作者和青少年科技奖评选,表彰和宣传工作,举荐优秀科技人才。

4、反映科技工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益。

(二)、机构设置情况:

机构情况:下设办公室、学会部和普及部3个内设机构。

(三)、人员编制情况:

人员情况:共14人,现有在职在编人员9名。退休人员5名。  

(四)、单位主要工作任务及完成情况:

    1、主要工作任务:

   1)、组织科技人员开展学术交流,科学普及,技术推广,咨询服务和区域间科技交流等活动。

2)、接受政府部门委托,组织科技专家和学者开展课题研究和决策论证,提出对策建议。

3)、会同有关部门开展优秀科技工作者和青少年科技奖评选,表彰和宣传工作,举荐优秀科技人才。

4)、反映科技工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益。

2、工作任务完成情况:

2019年,衡阳县科协深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神,坚持以习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略为根本指针,按照省、市科协的工作部署,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,结合科协工作实际,发挥自身优势,积极开展各项工作,服务衡阳县经济社会发展。                   

1)、党建工作  

①、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。一是坚持深化学习教育,筑牢忠诚担当。县科协把“严实标准”摆在首位,把忠诚担当扛在肩上,切实以深化理论武装,强化党员干部政治上和党性上的坚定。主题教育过程中,党组通过集中一周封闭学,通读原著完整学,学懂丰富内涵、实践要求。领导班子成员坚持反复学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、党章等“规定内容”;及时跟进学习习近平总书记在中央政治局第十五次集体学习、中央和国家机关党的建设工作会议、在内蒙古考察并指导主题教育时的重要讲话精神、中华人民共和国成立70周年讲话精神等;结合新时代、新使命、新任务,主动学习《习近平关于社会主义政治建设论述摘编》《论坚持全面深化改革》等新思想内容,以及中美关系、长江经济带、长三角区域一体化等国家经济发展形势内容;二是坚持学议结合。按照 “四个对照”、“四个找一找”、对照党章党规“十八个是否”查找自身差距的要求,紧抓检视问题、开展批评环节,以整风精神开展批评与自我批评,确保主题教育触动思想、触及灵魂,开展了3次集中交流研讨,及时检验了学习成果;党支部通过“三会一课”、党日活动等方式,积极组织开展集中学习,促使广大党员积极投身“不忘初心、牢记使命”主题教育,领导干部以普通党员身份参加支部活动。三是坚持做实调查研究,积极改进作风。科协党组围绕加强科协整体建设、提高科协服务水平,通过发放征求意见表等形式,认真收集梳理了5个方面存在的突出问题,形成了问题清单,领导班子成员根据自身分管工作实际,认领问题,合理制订调研工作安排。县科协班子先后到衡阳县13个乡镇进行调研,深入基层摸实情,扑下身子解难题,把基层面临的问题发现出来形成调研报告,进行专题研讨。    

②、把住根本方向,深化政治建设。一是坚守政治立场。结合庆祝新中国成立70周年,组织党员干部谈体会讲认识,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是严肃政治生活。常态开展谈心谈话,在交心交流中纠正思想偏差、化解矛盾疙瘩。10月份以18个是否”为主题,全面查找践行党章党规存在的主要问题;三是强抓意识形态工作。狠抓理论学习,筑牢信仰堤坝。县科协党组切实把学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想放在更加突出位置。认真制定党组理论学习计划,将意识形态工作作为学习的重点内容,保证全年集体学习不少于4次,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持领导干部上党课制度,单位班子成员前往帮扶联系村开展上党课活动,常态宣传党的各项政策、方针。全年共组织集体学习13次,开展2次意识形态应知应会考试。                  

③、打牢基础工作,深化思想建设。一是坚定理想信念。采取讨论交流的方式,学习感人事迹,引导党员干部在重大典型身上汲取赤心向党、矢志报国、为民造福的红色基因,从中感悟共产党人应有的人生观、世界观和价值观。二是强化理论武装。抓好《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等纲领性书目的精研细读,充分运用《学习强国》APP等网络载体,督促党员干部跟进学好习近平总书记最近重要讲话。三是加强党性教育。先后在夏明翰、清谭支部等教育基地组织现地教学,开展重温入党誓词等活动,激发党员干部传承优秀品质、弘扬光荣传统的思想自觉和行动自觉。四是建强支部班子。根据科协工作实际,重新组建党支部。组织支部班子成员学习《中国共产党支部工作条例》,明确支部及班子成员主要职责,不断提升级党支部的领导核心作用。    

④、聚焦担当作为,深化作风建设。一是规范工作秩序。建立每周工作任务台账和对号销账制度,合理安排工作任务,确保每名同志都能够独当一面。二是整治积习顽疾。注重从小事小节抓起严起,坚决纠治作风懒散、工作拖拉、推诿扯皮和文风不正等不良现象为,大力培塑“严慎细实优”的工作作风。   

2)、科普工作    

①、做好湖南省农村专业技术协会联合会第三次全省会员代表会员代表,理事、常务理事候选人推选工作。根据湖南省农村专业技术协会联合会《关于召开湖南省农村专业技术协会联合会第三次全省会员代表大会的预备通知》的要求。我县推选了井头镇仁德村志宏农业发展有限公司负责人陈修武和台源镇三鑫村衡阳县意旺金丝枣种植专业合作社负责人张伶俐二位代表出席湖南省农村专业技术协会联合会第三次全省会员代表大会。       

②、做好“湖南省农村专业技术协会科普奖”推选。根据湖南省农村专业技术协会联合会《关于开展“湖南省农村专业技术协会科普奖”评选活动的通知》, 经过民主推荐、县科协领导班子集体研究决定,决定推选衡阳县志宏农业发展有限公司为湖南省先进农村专业技术协会,并进行公示后报省、市科协。   

③、做好2019年衡阳市“科普惠农兴村计划”实施工作。根据衡阳市科协《关于做好2019年衡阳市“科普惠农兴村计划”实施工作的通知》(衡市科协字〔2019142号)文件精神要求。县科协严格按照推荐范围和条件推荐项目单位和个人。经过民主推荐、县科协领导班子集体研究决定,决定推选“衡阳县志宏农业发展有限公司”和洪市镇洪市村陈顺成为衡阳市农村科普带头人进入2019年衡阳市“科普惠农兴村计划”。2019年,衡阳县志愿服务工作在省、市科协的指导下,大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神,不断开拓工作领域,以科技志愿服务为重点,志愿服务活动正向着持久、规范、制度化的方向发展。   

④、做好了青少年科技活动。一是组织参加了市科协科技辅导员培训。县科协组织全县11名科技辅导员参加 市科协科技辅导员培训,提升了科技辅导能力。二是关市盘石学校组织参加衡阳市科技创新大赛,参展作品有5件,获得二等奖一个。并且该校 2019年有1个项目成功申报了国家实用技术发明专利。   

⑤、组织开展科技志愿服务队“科技进乡村、进基地”活动。95日,县科协和县农业和农村工作局组织20名农业科技志愿者在石市镇珍珠村开展“科技下乡,助力科技精准扶贫”活动,分成四个服务队开展送科技下乡活动,开展专家现场咨询、专题讲座、农业实用技术展示、赠送农业科技图书等活动,把科学知识和实用技术送到农村,送到基地,送给农民。    

⑥、组织开展2019“全国科普日”衡阳县启动式。911日,在县城西渡镇夏明翰广场,组织100名科技志愿者开展了2019“全国科普日”衡阳县启动式,活动由县人民政府副县长主持,县委常委、组织部长发表讲话,县委副书记宣布2019“全国科普日”衡阳县启动式启动。现场展出科普展板80块,设计展台10个,发放科技资料和书籍2万多份,接受咨询800多人次,义诊300多人次,免费发放药品5000多元,现场自发参加的居民达1000多人,活动深爱居民称赞,收到了很好的效果。   

⑦、组织开展了2019“禁毒健康宣传进校园”活动。917日,县科协联合县教育局、县禁毒委员会办公室在县实验学校开展“禁毒健康宣传进校园”活动。组织学生学习毒品危害的常识,通过发放禁毒宣传资料,摆放禁毒宣传板报和举办禁毒科普讲座,教育学生远离毒品,拒绝毒品,做正常人,做高尚人,做健康人,好好学习,天天向上,做国家栋梁和可靠接班人。    

3)、学会工作    

①、加强学会管理,筹备相关学会换届工作。加强学会的组织管理,督促学会定期召开理事会和会员大会,及时做好学会的年审、换届选举及变更工作。   

②、积极参加、精心指导学会(协会)开展活动。我们把各学会上报的活动方案认真批复,精心指导并积极参加。今年9月份,衡阳县心理健康协会成立,在该协会成立之初,科协给予了大力支持,该协会的成立也标志着衡阳县在心理健康教育工作方面有了专业的组织机构。    

4)、扶贫工作2019年衡阳县科协驻岘山镇易市村扶贫工作队深入开展了各项扶贫工作。一是抓好结对帮扶。县科协共落实帮扶9户。本年度,科协工作队积极组织开展了六个一活动,充分利用春节、端午节、中秋等重大节日深入开展走访慰问。使每位帮扶干部和帮扶对象进行促膝谈心,嘘寒问暖,交流勤劳致富的思维方式,认真填写帮扶手册,了解联系贫困户的生产、生活、工作、家庭和收入情况,使“精准”扶贫工作变得更清析起来;二是发展产业,帮助贫困户脱贫致富。与湖南泓翔龙虾合作社协调,签订产业扶贫协议,带动困难群众一起致富;三是做好三项行动。根据县委安排,我们对全村39124人贫困户进行逐户逐人的排查,通过召开村支两委会对全村贫困户的情况进行了仔细的排查,做好情况明底子清;四是抓好就业扶贫。在上级有关部门的支持下,对全村21个贫困人做好就业交通补助申报,共解决交通补助10800元;五是做好危房改造。全村共有27人参加了危房改造,解善了贫困户的居住条件;六是抓好作风建设。驻村工作队紧紧围绕2019年驻村工作队员考评测评表,做到每季度按时完成需要完成的工作任务,加强队员管理,健全管理制度,激活钉钉管理系统,及时打卡,搞好考勤,并按时上报到岘山镇组织室;七是完成该村鲤鱼组、新屋组总长1200米的道路硬化,八是完成了该村“三联大道”两旁的绿化工程建设。回顾2019年的工作,我们取得了一定的成绩,但与上级领导的要求、与群众的期盼还是有差距,我们将接续奋斗,在今后的工作实践中不断探索和改进工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

我单位积极建立健全管理制度和约束机制,按财政部门要求有效地分配和使用资金,保证单位工作有序运行;对支出进行有效控制和节约,严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求,无“三公经费”超标情况。

(一)、2019预算收支情况及部门决算情况。

1、2019年度预算基本情况。

2019年,年初预算收入103.44万元,其中:财政拨款收入预算103.44万元,比例占100%。支出预算103.44万元,基本支出103.44万元占100%。项目支出0元,占0%。

2、2019年度收支决算情况。

1)、2019年度收入决算情况:

2019年度总收入139.48万元,其中:财政拨款收入130.40万元(预算追加基本支出资金26.96万元),占93.5%,其他收入9.08万元,占6.5%。年初结转和结余14.68万元。

2)、2019年度支出决算情况:

2019年度总支出150.26万元,其中基本支出150.26万元,占100%,项目支出0元,占0%。

(二)、支出分类情况。

1、基本支出

我单位基本支出的主要用途和范围包括人员经费和日公用经费:(1)2019年基本支出预算数103.44万元,决算数150.26万元,主要用于保障单位正常运转。其中人员经费112.46万元,占74.8%(工资福利支出111.76万元,对个人和家庭的补助支出0.70万元);日常公用经费37.80万元,占25.2%;(2)三公经费预算金额0.3万元(仅为公务接待费),决算支出0元 

2019年我单位根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》等相关法律法规制定了单位管理制度,完成了内部控制规范体系建设,特别就“三公经费”等按照中央八项规定、省九条规定规范了经费支出流程,严控“三公经费”和日常公用经费,实际支出没有超出预算范围和标准,还在政府门户网站进行公开。

三、部门整体支出绩效评价情况

1、预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率100%,“三公经费”实际支出没有超出预算。

2、严格按预算执行。预算控制率26.06%,预算完成率79.32%。日常公用经费控制率271.47%,“三公经费控制率100%,“三公经费”和日常公用经费总体控制较好,未超本年预算。

3、预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。

1)公用经费控制率为271.47%。

2)“三公经费”总体控制较好,控制率为0%,较本年预算和上年决算支出数有所下降。

3)政府采购执行率100%(实际政府采购金额与政府采购预算金额一致)。

4)管理制度建立健全,有预算资金管理办法,内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度;有本部门厉行节约制度;相关管理制度合法、合规、完整;相关制度有执行,执行力度还待加强,有考核制度。

5)资金使用合规性

本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定;资金拨付有完整的审批程序的手续。

6)预决算信息公开

一是按规定在县政府门户网站公开信息;

二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4、职责履行;

2019年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益

1)经济效益、社会效益:我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

2)不断改善单位管理,严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了工作效率,降低了管理成本。

3)社会公众或服务对象满意度:在年度绩效考核中成绩优异。

6、资产管理情况

我单位资产分为流动资产和固定资产。具体包括:财政应返还额度、其他应收款、固定资产。固定资产严格按照《资产管理办法》政府采购预算进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求,建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范,严格按相关规范运行。2019年资产总额12.52万元,其中流动资产3.90万元(财政应返还额度0.67万元,其他应收款3.23万元),固定资产8.62万万元。

四、绩效评价工作情况

2019年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2019年度评价得分为76分。评价等级为合格。

五、存在的主要问题

1、预算编制细化不到位;

2、相关管理制度执行力度还不够,有待加强;

六、改进措施及建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。

3、完善资产管理,持续抓好“三公经费”控制管理

 

 

附件1-2

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

 2019 年度

填报单位(盖章):衡阳县科协                       填报时间:2020年6月

一级指标

二级指标

分值

三级指标

分值

评分标准

评价    得分

评分依据

或扣分原因

  (15分)

目标设定

6

绩效目标合理性

3

①目标符合发展总体规划,1分;②目标符合部门三定方案确定的职责,1分;③目标符合部门制定的中长期实施规划,1分。

2

符合①②条

绩效指标明确性

3

①目标细化、指标值量化,1分;                                                                                      ②目标与年度任务或计划数相对应,1分;                                                                                                                                                                             ③目标与本年度部门预算资金相匹配,1分。

2

符合②③条

预算配置             

9

财政供养人员

控制率

2

100%为标准。在职人员控制率≤100%,计2分,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。

2

100%

“三公经费”        变动率

3

变动率≤0,计3分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.3分,扣完为止。

3

0

重点支出安排率

4

重点支出安排率≥90%,计4分;;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计2分;60%(含)-70%,计1分;低于60%不得分。

3

80%

 (40)

预算执行           

16

预算调整率

3

预算调整率=0,计3分;0-10%(含)计3分;10-20%(含)计2分;20-30%(含)计1分;超出30%不得分。

1

26.06%

支出进度

3

每发生一个项目未完成进度要求完成资金下达的扣0.5分,扣完为止。

2

79.32%

结转结余

3

无结余,3分;有结余但不超过上年结转,2分;每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。

2

有结余但不超过上年结转

公务卡刷卡率

2

公务卡刷卡率达60%以上的,计2分。每减少一个百分点扣0.2分,扣完为止。 

(公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付额度×100%

1

50%

“三公经费”    控制率

3

100%为标准。控制率≤100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分。

3

100%

政府采购执行率

2

100%计满分,每低于1个百分点扣0.2分。

2

100%

预算管理             

15

管理制度健全性

3

①已有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;

②相关管理制度合法、合规、完整,1分;            ③相关管理制度得到有效执行,1分。

3

管理制度合法、合规、完整

资金使用合规性

7

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,4分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出,大额现金支付、违规借出(占用)、乱发滥补、虚报冒领,转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为,酌情扣分,扣完为止。

②资金拨付有完整的审批程序和手续,1分;

③项目支出按规定经过评估论证,1分;

④支出符合部门预算批复的用途,1分。 

5

符合①②④条

预决算和基础

信息公开性

5

①预决算信息公开内容合规,1分;时限合规,1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实,1分;完整,1分;准确,1

5

公开内容合规、真实、完整、准确

资产管理          

9

管理制度健全性

3

①已制定或具有资产管理制度,1分;
②相关资产管理制度合法合规完整,1分;                                                                                                                                                       ③相关资产管理制度得到有效执行,1分。

3

全部符合

资产管理安全性

5

①资产保存完整,1分;②资产配置合理,1分;③资产处置规范,1分;④资产账务管理合规,帐实相符,1分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,1分。每出现一项不符合有关要求的扣1分,扣完为止。                                              

5

全部符合

固定资产利用率

1

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

1

100%

    果(45分)

职责履行            

20

实际完成率

(产出数量)

10

方案一:按政府目标管理考核情况计分。纳入政府目标管理考核的单位,按县考核办考核结果,优18~20分、良1217分、合格611分、不合格05分。

 

方案二:按预期目标实现程度计分。未进行政府目标管理考核的单位,以本部门年度工作任务为预期目标,细化成相应的个性化指标。

预期目标完成率、完成及时率和质量达标率达到设定目标值计18~20分,低于设定目标值,酌情扣分。

11

考核结果合格

完成及时率

(产出时效)

5

质量达标率

(产出质量)

5

履职效益                                                

25

经济效益

15

履行职责对经济发展、社会发展、生态环境带来的直接或间接影响,各单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

13

效益良好

社会效益

生态效益

行政效能

2

部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的,2分;一般1分;无效果或者效果不明显0分。

1

效果良好

社会满意度

3

以调查问卷为依据,员工满意度≥95%计3分;每低5%扣0.5分,满意度<75%0分。

2

85%

5

以调查问卷为依据,社会公众或服务对象满意度≥95%计5分;每低5%1分,满意度<75%0分。

满意度=满意人数/被调查人数×100%

4

90%

 

100


100


76


备注:如部门(单位)根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》,则须相应修改调整本表中的对应部分。

 

 

 


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