一、单位情况
1、工作职能
(一)负责处理委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全县各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向委员会提出工作建议。
(二)组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策;协调推进全县网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限负责相关法规、规章等的草案起草、实施和监督检查,根据职责权限拟订网络安全和信息化领域有关标准并监督实施;依法完善与信息化相关的统计调查制度。
(三)统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关,统筹推进网络安全和信息化深度发展;推进网络强县有关工程建设,协同有关部门共同推进电子政务建设,协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设;指导网络安全信息共享和通报。
(四)督促落实全县网络安全和信息化有关重大事项;负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
(五)负责全县互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全;贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策;负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。
(六)负责指导协调全县网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态;依法规范互联网舆情服务市场。
(七)推动全县网络阵地建设,负责重点新闻网站规划建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展;负责网站转载新闻稿源的管理。
(八)推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,负责指导全县互联网行业党建工作。
(九)贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策;配合上级网信部门做好全县网络新闻业务的许可,负责全县互联网新闻信息业务的日常监管;指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好堿名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进全县新技术新应用安全评估工作。负责统筹推进网络安全审查工作,组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查监测和应急演练。
(十)协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,协调推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调全县重要信息资源的开发利用与共享。
(十一)协同有关部门指导县内机构开展金融信息服务业务;配合有关部门负责对金融信息,服务等业务进行监管;协调建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。
(十二)组织拟定全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
(十三)指导、协调全县网络安全和信息化领域的对外交流与合作。
(十四)指导、检査、推动各乡镇和有关部门网络安全和信息化工作。
(十五)完成县委和县政府、县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
2、机构情况
根据职责,我办内设股室5个,下设事业单位1个,全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设股室分别是:办公室、网络宣传评论股、网络舆情和网络管理执法股、社会工作股、网络安全和信息化发展股;下设衡阳县舆情监测中心1个全额拨款公益I类事业单位。
二、部门预算单位构成
我办无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为县委网信办本级。
部门收支总体情况
2020年部门预算即我办本级预算。我办2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所有公开的相关附件表格均为空。
(一)收入预算情况
2020年年初部门预算安排61.16万元,其中,一般公共预算拨款61.16万元,无上年结余。
(二)支出预算情况
2020年年初部门预算安排61.16万元,其中,一般公共服务47.66万元,社会保障和就业6.42万元,医疗卫生与计划生育2.63万元,住房保障4.44万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入61.16万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为61.16万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:我单位无项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.1万元。单位2019年3月新成立,无上年初预算。
2、"三公"经费预算
2020年本单位无"三公"经费预算。
六、政府采购情况。
2020年我单位无政府采购预算。
七、国有资产占有情况说明:
2019年度我单位没有国有资产占有情况。
八、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为61.16万元,其中,基本支出61.16万元,项目支出0万元。
九、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十、部门预算公开表格目录
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七:一般预算基本支出(政府经济科目)
表八:政府性基金表
表九:三公经费预算表
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