发改局2017年预算编报说明


一、主要职能及机构、人员情况

1、我局负责拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;汇总分析全县财政、金融等方面的情况,参与研究财政政策、货币政策和土地政策;指导推进和综合协调全县经济体制改革,规划全县重大建设项目和生产力布局;组织实施全县价格和收费方面的监督检查工作。

2、我局内设股室12个:办公室、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、资源节约环境保护股、现代服务业股、 社会发展股、价格调控股、商品价格股、服务价格股、收费股、人事股;下设机构4个:重点办、招标办、价格认证中心和价格监督检查局

3、我局人员编制142人,实有在职人员142人,退休人员34人。

二、预算收支

1、预算平衡情况:2017年预算收入37271042元。其中财政拨款(补助)37271042元;预算总支出37271042元,收支平衡。

2、预算支出分析:2017年预算支出为37271042元。基本支出9864454元,其中:工资福利支出8723752元,一般商品和服务支出718558元,对个人和家庭补助支出422144元;项目支出27406588元。

三、一般公共预算财政拨款支出

1、基本支出9646654元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员员经费9145896元,机关运行经费500758“三公”支出178478元:公务接待178478元)

2、项目支出27406588元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:发改与改革事务708000元,物价项目168588元,其他保障性安居工程支出26530000

 

 

 


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