衡阳县县委办2019年度部门预算编制说明

      一、单位情况  

      (一)基本情况。

       1、工作职能

1).围绕党的中心工作,中央、省委、地委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责对党的路线、方针、政策以及中央、省委、地委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况进行督促检査,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况,上情下达和下情上报。

2.承担县委文件、文稿的起草、修改,校核和签清;负责承办各级、各部门向县委的请示、报告;根据县委领导的指示,对县直机关各部门、乡(镇)党委的工作争议问题提出处理意见,报县委领导审批;对县直机关、乡(镇)党委工作进行协调。

3.负责县委各种会议的组织、安排和会务工作;负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作;协助县委领导组织会议决定事项的实施。

4.负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作;负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责全县党政系统机要密码通讯管理和保密工作;协调管理好档案局(馆),承担全县密码工作领导小组办公室的日常工作。

6.管理县国家保密局,负责县委保密委员会的日常工作。

7.协助县委领导组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

8.负责县委机关的行政事务管理工作,搞好县委机关环境绿化美化、社会治安综合治理、后勤管理服务和安全保卫工作;安排机关值班,适时组织机关活动。

9.负责县委机关固定资产、公共财产管理和县委部分工作部门、群众团体的行政经费管理。

10.完成县委和县委领导交办的其他工作事项。

      2、机构情况

单位机构:中共衡阳县委办为正科级全额拨款行政单位。内设10个机构:即深改办政研室督查室机要局保密局秘书科总值班室后勤服务中心信息科政工室

二、收入支出预算情况分析

(一)收入预算情况。

年初部门预算安排972.87万元(其中行政运行安排424.92万元,一般行政管理事务443.95万元,机关事业单位基本医疗保险缴费支出56.79万元,行政单位医疗15.75万元,住房公积金31.46万元)。

(二)支出预算情况。

年初部门预算安排972.87万元(其中人员支出安排840.76万元,公用经费132.11万元,项目经费0万元)。

(三)差异原因分析

经费拨款较上年预算减少79.55万元,主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及人员减少所致。

三、“三公”经费预算情况。

1)2019年“三公”经费预算25.52万元(其中公务接待1.67万元,因公出国费用0万元,公务用车23.85万元)。

2)2018年“三公”经费预算26.86万元(其中因公出国费用0万元,公务接待费1.75万元,公务用车25.11万元)。

2019年“三公”经费预算比上年减少1.34万元(公务接待减少0.08万元,公务用车减少1.26万元,因公出国减少0万元),。

 “三公”经费减少的原因:一是严格按照“三公”经费管理规定执行,认真贯彻落实“三公”经费的文件精神,公务接待费减少;二是励行节约

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算132.11万元,其中:办公经费33.06万元, 水电费30.8万元,物业管理费38.87万元,公务接待费1.67万元,公务用车运行维护费23.85万元,工会经费3.86万元)

五、政府采购情况。

     2019年我单位无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                

县委办2019年部门预算公开表.xls

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