目 录
第一部分 部门概况
一、基本情况
二、收入支出预算执行情况分析
三、名词解释
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
第二部分2018 年部门决算
一、《收入支出决算总表》及说明
二、《收入决算表》及说明
三、《支出决算表》及说明
四、《财政拨款收入支出决算总表》及说明
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》及说明
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》及说明
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及说明
一、部门(单位)概况
(一)基本情况
1、编制和职能
县侨联是在县委领导下的由全县归侨侨眷组成的人民团体。县侨联有行政编4个,实有在职人员5人,其中主席1名、副主席1名。有退休人员1人。
2、主要职能
宣传、贯彻党和政府的方针、政策和法律法规,做好全县归侨侨眷的思想政治引领工作; 发挥侨联组织服务经济发展的重要作用,积极配合县委、县政府吸引、利用侨资侨智; 发挥侨联组织依法维护侨益的重要作用,重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益; 发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用,进一步密切与海外侨胞及其社团的联系; 发挥侨联组织参政议政的重要作用,引导归侨侨眷有序开展政治参与,依法参与管理国家和社会事务; 发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用; 发挥侨联组织参与社会建设的重要作用,推动各项社会保障和改善民生政策的落实; 发挥侨联组织拓展民间外交作用; 承办县委、县人民政府交办的其他任务。
(二)当年取得的主要事业成效
在县委领导下,及时召开侨联常委会和委员会,强化委员参政议政能力,贯彻全国侨联“十代会”精神,突出抓好侨界思想引领,继续做好海外联谊工作,新联系有影响的华人华侨30余人,开展青年联谊活动,围绕县委中心工作,做好脱贫攻坚、四城同创、扫黑除恶禁毒等工作,团结带领侨界群众为县委推进实施“三大战略”,建设“五个衡阳县”作出积极贡献。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出执行情况
2018年总收入51.69万元,比2017年总收入减少56.88万元。2018年总支出51.69万元,比上年减少56.88万万元。
(二)决算收支增减变化情况说明
主要是因为上级拨入经费减少,没有项目经费收入。
(三)机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费支出4.42万元,比2017 年减少8.74万元,主要原因是办公费、会议费和其他商品服务支出费用减少。
(四)政府采购支出情况说明
2018年我单位没有政府采购支出。
(五)国有资产占有情况说明
2018年度底资产总额1.394万元,全年增加固定资产0.388万元。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年我单位没有重点项目预算。
(七)“三公”经费增减变化原因说明
公务接待费本年0.39万元,比上年0.41万元减少0.02万元,下降5%。
三、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)在财务管理、决算组织、编报、审核情况上,严格财经纪律、确保收支合理合法,既节约资金又保证工作顺利开展。
(二)决算公开工作,领导重视、公开及时真实。
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