衡阳县委统战部2018年度部门决算编制说明

衡阳县委统战部2018年度部门决算编制说明

 

 

  

 

第一部分   衡阳县委统战部单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 衡阳县委统战2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 衡阳县委统战2018年度部门决算情况说明

一、收入支出执行情况

二、决算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

第四部分 名称解释

一、 基本支出

二、项目支出 

三、“三公”经费现

四、机关运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   衡阳县委统战部单位概况

一、部门职责  

负责组织学习贯彻执行统一战线的方针、政策;调查研究统一战线工作情况,向县委提出统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。负责联系党外代表性人士,选拔培养新一代代表人物。负责党外干部的发现、培养、推荐及后备干部的培养。负责研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度,落实上级党委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的有关工作。负责为县委同无党派、工商联进行政治协商的组织联络工作;负责党外人士的政治安排;负责调查研究、检查指导有关民族和宗教工作重大方针、政策执行情况;负责联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;负责县级宗教团体秘书长以上候选人的审定工作。负责调查研究我县非公有制经济代表人士的情况,提出有关政策建议;开展思想政治工作,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。 发挥统一战线作用,服务全县经济社会发展,按照省委、省政府的安排部署深入开展好“同心”社区、“同心”项目、“同心”园区、“同心”乡村的创建工作。负责管理县委台湾工作办公室(县人民政府台湾事务办公室)。承办县委交办的其它工作任务。

 

二、机构设置及决算单位构成  

(一)机构设置。根据职责,我单位有内设机构4个,分别是办公室、政策研究与宣传信息中心干部组经济联络组;下设1个副科级全额拨款公益Ⅰ类事业单位,即党外知识分子工作办公室。

(二)预算单位构成。我部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县委统战部本级

 

第二部分 衡阳县委统战2018年度部门决算表详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 衡阳县委统战2018年度部门决算情况说明

一、收入支出执行情况  

2018年度部门总收入为2,406,193.8元,总支出为2,608,371.73 元,年末结转与结余为 212,015.44 元。

二、决算收支增减变化情况说明  

主要是因为拨入项目经费增加

三、机关运行经费执行情况说明  

2018年度机关运行经费为1,070,840.80元,其中,人员经费为946,324.38元,公用经费为 124,516.42元。其中,相比2017年度机关运行经费 950,675.20元增加 120165.6 元,主要是人员经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明  

2018年我部没有政府采购支出。

五、国有资产占有情况说明  

2018年度我部没有国有资产占有情况。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

2018年我部没有重点项目预算

七、“三公”经费增减变化原因说明  

 2018年度“三公”经费总支出为4万元,其中公务接待费为4万元,相比2017年度“三公”经费总支出减少2224主要是接待次数减少,接待费用下降。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年度无政府性基金预算收入支出。

 

第四部分 名称解释

一、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2018年统战部决算批复数.xls

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