衡阳县委组织部2020年部门预算说明

衡阳县委组织部2020年部门预算说明

一、单位情况

1、工作职能

(1)、负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见;会同有关部门对乡(镇)党委和县委管理的单位党委换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究、指导党的基层组织建设;负责乡(镇)村(社区)党组织书记备案管理工作;研究指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;组织和开展新时代党的建设理论研究。

(2)、负责全县领导班子和干部队伍建设的宏观管理,牵头组织制订干部人事工作的重要制度,并对典型经验进行总结推介;会同有关部门研究拟订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设规章,提出加强宏观指导的意见和建议。

(3)、提出乡(镇)和县直单位领导班子及其他列入县委管理的领导干部调整、配备的意见和建议;负责县委管理的干部的考察任免、工资福利、退(离)休审批手续办理和出国(境)管理;负责全县正副股级干部任免预审备案工作;负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责全县干部公开选拔工作宏观指导,承办副科级以上干部公开选拔的具体工作;组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、党外干部的有关规划和方案;负责人大代表、政协委员,人民代表大会常务委员会、政协常委有关人选的提名、考察、推荐工作;指导乡(镇)和县直单位的领导班子的思想作风建设。

(4)、指导国家公务员制度的实施,负责全县公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的宏观指导;负责承办全县公务员和参照公务员法管理人员的考试录用、调配、培训、年度考核奖励、职务职级并行、工资福利、晋升晋级、退(离)休、辞职辞退、降级降职、申诉控告等工作。

(5)、负责全县退(离)休干部的宏观管理,制订加强老干部工作的重要制度和意见。

(6)、负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导;指导全县组织系统信息网络建设。

(7)、负责干部监督工作的宏观指导,对《党政领导干部选拔任用工作条例》及《组织人事干部行为若干规范》贯彻执行情况进行监督检查;负责组织工作的督促检查,及时向市委组织部和县委反映重要情况;对反映科级及科级以下领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对科级及科级以下党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查,分别对市、县委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查;负责巡视巡察的相关工作。

(8)、负责全县科级及科级以下领导干部经济责任审计和离任审计的宏观指导,制订并组织实施经济责任审计和离任审计有关制度。

(9)、制订干部教育工作规划,组织、协调县委管理干部、县委委托县委组织部管理的干部和部分中青年干部的培训;指导、协调、检查乡(镇)和县直单位的干部教育工作。

(10)、牵头抓好人才资源的开发、引进、培养和管理,牵头制定人才队伍建设规划、政策规定,指导、协调、检查全县人才工作;指导行业杰出专家和学者开展有关活动。

(11)、承办县委和市委组织部交办的其他事项。

      2、机构情况

县委组织部内设机构共9个:办公室(加挂研究室牌子)、县委基层党建工作领导小组办公室、组织组(加挂党代表联络办公室牌子)、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、党员教育中心、干部组、公务员管理办公室、人才工作办公室、干部监督组(加挂举报中心牌子)、干部档案(信息)管理室

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县委组织部本级。

部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所有公开的相关附件表格均为空。

(一)收入预算情况

2020年年初部门预算安排631.92万元,其中,一般公共预算拨款631.92万元(经费拨款631.92万元)。收入较去年增加402.32万元,其中经费拨款增加402.32万元。

(二)支出预算情况

2020年年初部门预算安排631.92万元,其中,一般公共服务567.53万元,社会保障和就业31.15万元,医疗卫生与计划生育11.67万元,住房保障21.57万元。支出较增加402.32万元,其中基本支出增加99.30万元,项目支出增加303.02万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入631.19万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为282.84万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为349.08万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费,主要是我县夏明翰党性教育基地建设资金。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款631.92万元,比2019年预算增加402.32万元,增加175.22%,主要是由于增加了夏明翰党性教育基地建设资金。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算1.26万元(其中公务接待1.26万元,因公出国费用0万元,公务用车0万元)。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.14万元(公务接待减少0.9万元,公务用车减少0万元,因公出国减少0万元),下降10%。

 "三公"经费减少的原因:一是严格按照"三公"经费管理规定执行,认真贯彻落实"三公"经费的文件精神,公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,本部门固定资产净值46.11万元;车辆2辆,其中:一般公务用车0辆(说明:车辆已移交公车办,资产系统还未处置)。

八、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为631.92万元,其中,基本支出282.84万元,项目支出349.08万元。

九、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

       

2020年部门预算公开表(组织部)

                       




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