县科协2016年预算编报说明

一、单位机构、人员情况

1、机构情况:下设办公室、学会部和普及部3个内设机构。

2、人员情况:共11人,现有在职在编人员7名。退休人员4名。

二、预算收支和主要工作任务

1、预算平衡情况:2016年本单位预算收入1733386元,其中本级财政拨款(补助)796386元,纳入预算管理的非税收入拨款937000元;预算总支出1733386元,收支平衡。

2、预算支出分析:2016年预算总支出1733386。基本支出465386元,其中工资福利支出308847元,一般商品和服务支出84093元,对个人和家庭的补助支出72446元;项目支出1268000元。一般商品和服务支出84093元,其中办公费11237元,水费10000元,电费10490元,物业管理费15980元,公务接待费3000元,公车运行费30000元,工会经费3386元。2015年三公经费预算是6万元,由于2015年度公务接待费用大幅下降,2016年三公经费预算是3.3万元。

3、主要工作任务:为全县的经济发展,对全县科学技术推广和普及,对全县科普示范基地的扶植和建设,开展科技培训和科普下乡活动,为提高全民科学素质服务,为全县科技工作者服务,加强科协工作者自身素质。


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