县妇联2016年预算编制说明

一、单位机构、人员情况

1、妇联二级预算单位1个

2、共有人员编制7人,其中行政编制5个,事业编制2个。实有在职人员7人。

二、预算收支和主要任务

1、预算平衡情况:2016年预算收入466035元,其中财政拨款466035元,总支出466035元,收支平衡。

2、预算支出分析:2016年预算支出466035元,基本支出359835元,其中工资福利支出249812元,一般商品服务支出52308元,对个人和家庭补助支出57715元,项目支出106200元。

3、主要工作任务:紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益


相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页