衡阳县市政工程管理处2019年度部门预算编制说明

  一、单位情况

      (一)基本情况。

       1、工作职能

衡阳县市政工程管理处,差额拔款的事业单位,主要职责是对县城城市公用设施的建设、维护与管理。

      2、机构情况

市政工程管理处内设5个股室(办公室、财务室、生技室、路灯队、维护队),全部纳入2019年部门预算编制范围。

二、收入支出预算情况分析

(一)收入预算情况。

年初部门预算安排647.87万元(其中行政运行安排144.15万元,基本医疗保险缴费8.73万元,基本养老保险费28.95万元,住房公积金16.04万元,小城镇基础设施建设450万元)。

(二)支出预算情况。

年初部门预算安排647.87万元(其中基本支出安排197.87万元,项目经费450万元)。

(三)差异原因分析

经费拨款较上年预算减少162.52万元,其中基本支出减少252.52万元,主要是2019年部门预算是按差额拨款。

三、“三公”经费预算情况。

1)2019年“三公”经费预算0万元。

四、运行经费安排情况。

2019年运行经费预算8.64万元,其中:工会经费8.64万元

五、政府采购情况。

     2019年我单位无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                

 

市政公司2019年部门预算公开表.xls

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