目 录
第一部分 衡阳县财政局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 衡阳县财政局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 衡阳县财政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出执行情况
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、“三公”经费增减变化原因说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
第四部分 名称解释
一、 基本支出
二、项目支出
三、“三公”经费现
四、机关运行费
第一部分 衡阳县财政局单位概况
一、部门职责
(一)组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全县财政政策、改革方案,指导全县财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行县与乡镇(开发区、工业园区)、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(二)起草财政、财务、会计管理等办法草案,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。
(三)承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行;受县人民政府委托,向县人大报告县级预算、预算执行情况和财政总决算;组织制订县级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
(四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;负责彩票管理的有关工作。
(五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定县级政府采购制度并监督管理。
(六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。
(七)负责制定县级行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策;负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责未纳入县国资委监管企业的国有资产管理,按规定管理资产评估工作。
(九)负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
(十)会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。
(十一)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;负责统一管理县政府债务,制定政府债务管理制度,按规定管理政府融资;承担财税领域交流与合作的具体工作。
(十二)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,拟订并组织实施全县会计规章制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。
(十四)组织开展全县的财政政策调研和财政科学研究工作;制订财政教育规划;培训和管理财会人员;负责财政信息和财政宣传工作;负责局属事业单位及有关社团组织的管理;
(十五)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)机构设置。2018年末,我局内设16个股室,所属事业单位 个。 内设股室分别是办公室、综合规划股、预算股(加挂衡阳县控制社会集团购买力办公室牌子)、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、对外经济贸易股(加挂金融与债务股牌子)、会计股、绩效评价股、人事教育股(加挂老干部工作股牌子)、税政法规股(加挂行政审批服务股牌子)、财政监督检查股。 所属事业单位分别是县非税资金服务中心、县乡镇财政服务中心、县国库集中支付中心、县政府采购管理办公室、县财政工资统发中心、教育经费核算中心、资产处理中心、县财政信息网络中心、县农村综合改革办公室、县财政投资评审中心、县行政事业单位资产管理中心、25个乡镇财政所。
(二)决算单位构成。衡阳县财政局2018年部门决算含衡阳县财政局本级、25个乡镇财政所2018年部门决算。
第二部分 衡阳县财政局2018年度部门决算表 (详见附件)
第三部分 衡阳县财政局2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出执行情况
2018年总收入4889.86.万元(上年结余81.67万元),2018年总支出4884.86万元(年末结余5.00万元),其中基本支出4163.81万元,占总支出的85.24%;项目支出721.04万元,占总支出的14.76%。
(二)决算收支增减变化情况说明
年初预算基本支出4071.74万元,决算为4163.81万元,增加92.07万元;主要是人员经费和日常公用经费增加。年初预算项目支出721.04万元,决算为721.04万元,预决算一致。
(三)机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费支出753.31万元,比2017 年减少82.41万元,主要原因是培训费和会议费减少。
(四)政府采购支出情况说明
2018年我局没有政府采购支出。
(五)国有资产占有情况说明
2018年度我局没有国有资产占有情况说明。
(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018年我局没有重点项目预算。
(七)“三公”经费增减变化原因说明
公务接待费本年8.68万元,全年接待批次36次,接待人数320人,比上年9.65万元减少0.97万元,下降10.06%。。
2018年未购置公务用车,公务用车保有量为0。
公务用车购置费为0,公务用车运行维护费为0,主要是实行公务用车改革,单位用车由公车办调配。
严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。2018年无因公出国(境)费支出
(八)政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
第四部分 名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
衡阳县财政局2018年决算公开表格.xls