衡阳县建设工程质量安全监督站
2018年度部门决算
目 录
第一部份:衡阳县建设工程质量监督站概况
一、基本情况
1、机构设置及决算单位构成
2、主要职能
二、当年取得的主要事业成效
第二部份:衡阳县建设工程质量监督站2018年部门决算表
第三部份:衡阳县建设工程质量监督站2018年部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入支出执行情况
3、决算收支增减变化情况说明
4、机关运行经费执行情况说明
5、政府采购支出情况说明
6、国有资产占有情况说明
7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
8、“三公”经费增减变化原因说明
第四部分:名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第五部分:本年度部门决算等财务工作开展情况
第一部份:衡阳县建设工程质量监督站概况
一、基本情况
1、机构设置及决算单位构成
全额事业编制定编134人,实有职工134人,退休25人。
衡阳县建设工程质量安全监督站为全额财政拨款的副科级事业单位,没有二级决算单位。内设办公室、人才股、执法股、监督一室、监督二室、技术股、造价办、设备股、节能股、市政管理股、检测管理股、培训股、商品混凝土股、市场股、注册登记股共计15个股室。
2、主要职能
贯彻执行有关建筑市场的法律、法规,对从事建筑经营活动的单位、个人进行资质管理及工程报建造价管理,办理建设工程施工项目施工许可,监督管理建设工程安全质量。
二、当年取得的主要事业成效
较好的履行了各项工作职能,出色地完成了县委、县政府及各上级部门交办的各项工作。
第二部份:衡阳县建设工程质量监督站2018年部门决算表
第三部份:衡阳县建设工程质量监督站2018年部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1504.98万元、支出1575.74万元。与2017年相比,收入收入增加61.5万元,主要原因是其他收入减少;支出增加132.22万元,主要是因为工资增加导致人员经费增加及上级拨入经费减少。
2、收入支出执行情况
2018年年初结转和结余404.25万元,2018年总收入1504.98万元。比2017年总收入增加61.5万元。总支出1575.74万元,比上年增132.22万元。年末结转和结余333.5万元。
3、决算收支增减变化情况说明
主要是因为人员的增加及上级拨入经费减少。
4、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费支出276.9万元,比2017年增加102.93万元,主要原因是人员的增加。
5、政府采购支出情况说明
2018年我站没有政府采购支出。
6、国有资产占有情况说明
2018年度资产总额2110.44万元,其中流动资产1780.29万元,固定资产330.15万元(主要包括汽车32.78万元、其他固定资产297.37万元)。
7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年我站没有重点项目预算。
8、“三公”经费增减变化原因说明
公务接待费本年11.60万元,比上年减少了0.7万元,下降5.7%。主要接待多在食堂用餐,接待费用大幅下降。
公务用车运行费本年支出12万元,其中公务用车购置费为0,公务用车运行维护费12万元。
第四部分:名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部份:本年度部门决算等财务工作开展情况
1、在财务管理、决算组织、编报、审核情况上,严格财经纪律、确保收支合理合法,既节约资金又保证工作顺利开展。
2、决算公开工作,领导重视、公开及时真实。
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