衡阳县农业机械管理局2019年度部门预算编制说明

目  录


基本情况

(一)工作职能

(二)机构设置

二、收入支出情况分析

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

(三)差异原因分析

三、"三公"经费预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六 、国有资产占有情况

七、重点项目预算情况

八、名词解释

(一)"三公"经费

(二)机关运行费





衡阳县农业机械管理局2019年度部门

预算编制说明

  一、单位情况

   (一)工作职能

贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、国务院《农业机械安全监督管理条例》、《湖南省农业机械管理条例》,以及党和国家关于农业机械化的各项方针、政策,承担法律法规赋予的管理职能和责任;研究提出全县农机化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议,经批准后组织实施,提高农机普及和应用水平;实施国家农机购置补贴惠农政策,负责补贴机具的审核、汇总和上报等具体工作,负责农机销售、售后服务监督管理,确保惠农资金依法依规落实;负责全县农机安全生产的监督管理。负责拖拉机、联合收割机的安全技术检测和牌证核发,拖拉机、联合收割机等农机驾驶人员的培训、考核、发证;负责农机安全宣传教育、农机事故处理;负责农机在田间、场院作业的安全监督检查;负责农机及驾驶操作人员的年度检验、审验工作;负责对农机销售、维修的监督管理;负责农机维修技术合格证核准和农机质量检测;参与农机产品质量监督,对农机的销售、维修经营者进行监管;负责全县农机服务体系建设和农机信息网络建设;制定农机基层服务组织规范;负责培植发展农机专业合作组织,指导协调农机服务组织的生产、经营、服务;负责组织农机投入抗灾救灾工作;拟订农机化科技、教育发展规划和年度实施计划,组织研究拟定有关农机化科技工作的规范性文件;负责农机教育培训行业监督管理;组织农机化科学技术研究、成熟技术推广、科研成果鉴定等有关工作;开展农机公益服务,组织技术攻关、试验、示范,促进基础性、关键性、公益性农机科学研究和先进适用农机的推广应用;负责农机系统的劳资工作;管理全县农机化项目的立项、论证、报批、实施;归口管理农机化专项资金,直属事业单位的事业费、基建投资及其他专项资金;负责农机化各类经济指标的统计工作;指导相关协会工作;承办县委、县政府及县农业局交办的其它工作。    

 (二)机构情况

根据编委核定,我局内设股室5个,所属事业单位4个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、计财股、人事保卫股、法制股、监察室。

所属事业单位分别是县农机监理大队(副科级)、农业机械推广站、农业机械管理站、农业机械化学校。

二、收入支出预算情况分析

(一)收入预算情况

年初部门预算安排1918.62万元(其中行政运行安排539.84万元,机关事业单位基本医疗保险缴费支出97.21万元,行政单位医疗27.73万元,住房公积金53.84万元,农业生产支持补贴1200万元)。

(二)支出预算情况

年初部门预算安排1918.62万元(其中人员支出安排644.81万元,公用经费73.81万元,项目经费1200万元)。

(三)差异原因分析

经费拨款较上年预算增加54.11万元,主要是2019年部门预算农机购置补贴项目增加所致。

三、"三公"经费预算情况

(1)2019年"三公"经费预算8.78万元(其中公务接待3.46万元,因公出国费用0万元,公务用车5.32万元)。

(2)2018年"三公"经费预算9.2万元(其中因公出国费用0万元,公务接待费3.6万元,公务用车5.6万元)。

2019年"三公"经费预算比上年减少0.42万元(公务接待减少0.14万元,公务用车减少0.28万元,因公出国减少0万元),。

 "三公"经费减少的原因:严格按照"三公"经费管理规定执行,认真贯彻落实"三公"经费的文件精神,公务接待费减少,公务用车费用压缩。

四、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算73.81万元,其中:办公经费45.29万元,水费0.44万元,电费2.00万元,物业管理费2.50万元,公务接待费3.46万元,公务用车运行维护费5.32万元,其他交通费用9.26万元,工会经费5.54万元)。

五、政府采购情况

   2019年我单位无政府采购预算。

    六、国有资产占有情况

2019年我单位无国有资产占有预算。

七、重点项目预算

2019年我单位无重点项目预算。

八、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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