衡阳县交通运输局部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

2023年度)

填报单位名称:衡阳县交通运输局                              金额单位:万元

部门基本信息

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

行政编

事业编

编制人数合计

行政编人数

事业编人数

编外人数

在职人数合计

16

14

30

16

10

2

28

32

单位职能概述

(一)贯彻执行国家有关交通的政策、法规,拟定全县交通工作方针、政策和规章;负责交通行政执法的检查、监督。(二)拟定全县公路、水路交通发展规划和年度计划并监督实施;负责交通行业统计和信息引导工作;负责管理和指导交通战备工作.(三)组织实施重点物资运输和紧急客货运输;组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设;负责公路、水路交通建设工程招投标、造价控制和质量的监督管理;负责交通重点工程建设资金的筹集、局管交通资金的申请、拨付和监管;负责收费公路、桥梁、渡口的行业管理(四)指导交通行业体制改革;负责对公路、水路交通运输市场和建设市场实施监督管理,维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。(五)组织水运基础设施的建设、负责水路运输服务、港航监督、船舶检验、船员培训考核、水上安全管理、船舶防污、船舶代理、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。(六)拟订全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,监督全县交通运输行业投资融资政策和规费政策的实施。(七)承办县委、县政府和市交通局交办的其他事项。

年度预算申请

年度收入预算

年度支出预算

合计

376.6728

合计

376.6728

其中“三公经费”

一般公共预算

289.9338

基本支出

289.9338

合计

7.9525

政府性基金拨款

0

    人员经费

255.7066

公务接待费  

5.8748

纳入专户管理的
非税收入拨款

0

公用经费

34.2272

公务用车运行和购置费

2.0777

其他资金

86.739

项目支出

86.739

因公出国(境)费

0

上年结转结余

0





整体绩效目标  

在本年度收支预算内,确保完成以下整体目标:
目标1:努力争资争项,完成交通固定资产投资额;

目标2:完成县政府下达的2023年民生实事工作任务;

目标3:进一步抓好运输行业发展工作,争创“真抓实干”示范县

目标4:做好全县交通运输安全工作和扶贫工作;

目标5:做好旅游服务驿站建设工作等;

目标6:做好“十四五”农村公路建设规划和管理工作;

目标7:严格控制专项经费的使用进度、使用范围,确保专款专用;

 

 

年度绩效指标
部门整体支出    

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

备注

产出指标

数量指标

建设旅游服务驿站

1个


狠抓规范安全生产和安全监管行为,层层落实安全责任确保全县交通运输安全生产形势良好

安全专项检查督查不少于24次全县安全生产目标考核达到优秀等次


加强与部省的衔接,大力争取国家政策,多方筹措交通建设资金,争取完成固定资产投资目标任务

固定资产投资2023年任务值16亿元


质量指标

控制专项经费的使用进度、使用范围

严格控制确保专款专用


下拨经费符合相关政策规定比率

100%


时效指标

在规定时间内完成县委政府下达的各项民生任务

100%


抚恤补助资金下拨时间

2023年底前


成本指标

建设旅游服务驿站

75万元





效益指标

经济效益指标







社会效益指标

基本公共服务水平

明显提高





生态效益指标

交通建设符合环评审批要求

符合要求





可持续影响指标

促进城乡之间、区域之间的运输通达的可持续影响

改善人民出行条件,提高人民的生活水平、缩小城乡差距,推进衡阳县社会主义新农村建设,全面推进建设小康社会


路网结构改善情况

明显改善


社会公众或服务对象满意度指标

改善行业服务水平群众满意度

≧90%


服务对对象满意度

≧95%


其他需说明的问题


审核意见

单位审核意见

财政归口业务股室审核意见

财政绩效评价股审核意见




(公章)
日期:

(公章)
日期:

(公章)
日期:


 


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