2016年公共财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:衡阳县交通运输和旅游局 |
单位:元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位的补缴支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 6,132,234.00 | 3,526,234.00 | 2,090,971.00 | 938,239.00 | 497,024.00 | 2,606,000.00 | 2,606,000.00 | ||||||||||||||
交通运输和旅游局机关 | 6,132,234.00 | 3,526,234.00 | 2,090,971.00 | 938,239.00 | 497,024.00 | 2,606,000.00 | 2,606,000.00 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 118,349.00 | 118,349.00 | 118,349.00 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 118,349.00 | 118,349.00 | 118,349.00 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 302001 | 行政单位医疗 | 118,349.00 | 118,349.00 | 118,349.00 | ||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 3,491,453.00 | 2,885,453.00 | 1,450,190.00 | 938,239.00 | 497,024.00 | 606,000.00 | 606,000.00 | |||||||||||||
01 | 公路水路运输 | 3,491,453.00 | 2,885,453.00 | 1,450,190.00 | 938,239.00 | 497,024.00 | 606,000.00 | 606,000.00 | |||||||||||||
214 | 01 | 01 | 302001 | 行政运行 | 2,885,453.00 | 2,885,453.00 | 1,450,190.00 | 938,239.00 | 497,024.00 | ||||||||||||
214 | 01 | 02 | 302001 | 一般行政管理事务 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | ||||||||||||||
214 | 01 | 99 | 302001 | 其他公路水路运输支出 | 246,000.00 | 246,000.00 | 246,000.00 | ||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 2,522,432.00 | 522,432.00 | 522,432.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||||||
05 | 旅游业管理与服务支出 | 2,522,432.00 | 522,432.00 | 522,432.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||||||||||
216 | 05 | 01 | 302001 | 行政运行 | 522,432.00 | 522,432.00 | 522,432.00 | ||||||||||||||
216 | 05 | 04 | 302001 | 旅游宣传 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||||||
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