2016年公共财政拨款支出预算表

2016年公共财政拨款支出预算表

填报单位:衡阳县交通运输和旅游局

  单位:元
功能科目     单位代码 单位名称(功能科目)   基本支出       项目支出             经营支出 对附属单位的补缴支出 上缴上级支出 结余分配 年末结余
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 转移性支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
        合计 6,132,234.00 3,526,234.00 2,090,971.00 938,239.00 497,024.00 2,606,000.00 2,606,000.00                    
        交通运输和旅游局机关 6,132,234.00 3,526,234.00 2,090,971.00 938,239.00 497,024.00 2,606,000.00 2,606,000.00                    
210         医疗卫生与计划生育支出 118,349.00 118,349.00 118,349.00                            
  05         医疗保障 118,349.00 118,349.00 118,349.00                            
  210   05 01 302001       行政单位医疗 118,349.00 118,349.00 118,349.00                            
214         交通运输支出 3,491,453.00 2,885,453.00 1,450,190.00 938,239.00 497,024.00 606,000.00 606,000.00                    
  01         公路水路运输 3,491,453.00 2,885,453.00 1,450,190.00 938,239.00 497,024.00 606,000.00 606,000.00                    
  214   01 01 302001       行政运行 2,885,453.00 2,885,453.00 1,450,190.00 938,239.00 497,024.00                        
  214   01 02 302001       一般行政管理事务 360,000.00         360,000.00 360,000.00                    
  214   01 99 302001       其他公路水路运输支出 246,000.00         246,000.00 246,000.00                    
216         商业服务业等支出 2,522,432.00 522,432.00 522,432.00     2,000,000.00 2,000,000.00                    
  05         旅游业管理与服务支出 2,522,432.00 522,432.00 522,432.00     2,000,000.00 2,000,000.00                    
  216   05 01 302001       行政运行 522,432.00 522,432.00 522,432.00                            
  216   05 04 302001       旅游宣传 2,000,000.00         2,000,000.00 2,000,000.00                    

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