关于界牌镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告

关于界牌镇2014年财政预算  

执行情况和2015年财政预算(草案)的报告  

2015 422在界牌镇十四届人大四次会议上  

财政所所长  黄明富  

各位代表:  

我受界牌镇人民政府委托,向大会报告界牌镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告,请予审议。  

一、2014年财政预算执行情况  

2014年,镇财政在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大、政协的有效监督下,严格按照中央“八项规定”的要求,切实转变工作作风,努力以“一切为群众着想,一切为群众办事,一切以群众是否方便、满意”为标准,尽全力为群众办事提供便利;以“落实政策不走样,发放补贴无差错,好事办实无纠纷”的工作理念,“公平、公开、公正”落实各项惠农政策。全年发放强农惠农补助资金1069.26万元。“一卡通”共发放资金695.91万元,其中:危房改造补助35户,金额463000元;社会救灾补助316户,金额228000元;水库移民补助899户,补助金额1800300元,标准化规模养殖扶植18户,资金17100元;退耕还林、生态公益林补助资金发放1727户,补助金额1263769元;粮食补贴涉及5440户,补贴金额2895272元;农机具购置补贴46户,金额109400元;财政拨付其他方式发放补助金额373.35万元。民政双定、优抚资金70.26万元,现役士兵优待金35.9万元,五保户24.11万元,大病救助20.56万元,农村低保163.99万元,城镇低保35.36万元、计生关怀基金、退伍军人安置补助、老龄生活补助等。现将我们镇2014年的收入和支出情况报告如下:

(一)2014年公共财政预算收入

2014年公共财政预算收入771万元,实际完成822.8万元,增长7.1%

具体项目完成情况:  

1.县财政拨入一般公共收入822.8万元。  

     镇财政可用财力194.7万元。其中:  

     1)公共财政预算安排站、所经费及公用经费等88.92万元 ,其中:镇机关站、所经费76.85万元     

     2)计划生育社会抚养费收入返回44.3万元。  

     3)土地出让费分成收入3.28万元。  

 4)矿管办矿产品出让分成收入58.2万元。    

2、其它一般专项收入0.3971万元(利息收入)   

    (二)2014年公共财政预算支出

2014年全镇实现财政预算支出为822.8万元,完成年初镇本级预算的109%  

依据我县财政体制结算,2014年决算总支出的主要项目:  

1.一般公共服务支出248.29万元其中:县工资统发109.7万元、行政事业单位离、退休费用107.3万元、义务兵家庭优待金31.29万元,完成调整预算的100%,占财政总支出的30%  

2.维护稳定支出和社会保障经费支出148.2万元,其中:非统发人员、专业技术人员津补贴61.2万元、县、乡人大代表活动经费2.6万元、基础设施建设15.7万元、“三公”经费开支29.3万元、偿还老干和基本建设欠款23.6万元、支付在职干部、职工的两险一金17.2万元、完成调整预算的100%,占财政总支出的18%  

3.农业生产支出(双季稻生产财政超支部分)6.5万元,完成调整预算的100%,占财政总支出的1%  

    4.计划生育支出69.2万元(社会抚养费收入返回44.3万元),完成调整预算的100%,占财政总支出的7%  

5.农村环境卫生治理(纳入预算管理部分)和城管卫生支出37.4万元,其中:城管卫生12.4万元,完成调整预算的100%,占财政总支出的3%  

6.村、社区事务支出215.2万元(其中:村级转移支付139.4万元、离任村干补贴9.8万元、社区66万元),完成调整预算的100%,占财政总支出的26%  

9.站、所事业经费支出97.2万元其中:动检、农技、农机、林业、民营经信办69.8万元,其它支出(财政所事业费)27.4万元。完成调整预算的100%,占财政总支出的12%  

总之,2014年的财政工作收支平衡,取得了圆满成功。成绩的取得得益于镇党委、政府、人大、政协的正确领导,得益于全镇广大干部、群众的共同努力,得益于村、社区和各个部门的密切配合,得益于各位代表的大力支持。  

二、2015年公共财政预算收支计划(草案)  

2015年,我们要认真贯彻落实省、市(县)财政工作会议精神,按照“量力而行、保障基本、规范透明、严格监管”的原则,结合我镇经济社会发展情况与今后发展要求,我镇公共财政预算收支拟作如下安排:  

(一)公共财政预算收入计划

2015年,预算安排全镇公共财政收入7585907元。根据现行乡镇二级财政体制,县拨财政一般公共收入7285907元,社会抚养费收入返回30万元。镇财政预算可用财力217万元,其中:以钱养事镇属站、所经费和公用经费105万元,政府性基金(土地出让金分成收入)预算15万元,预算外收入及非税专户收入97万元(社会抚养费收入返回30万元、矿产品收入分成67万元)。  

(二)全年财政预算支出安排

2015年全镇财政预算总支出7585907元,完成预算任务100%。公共财政预算支出7585907元,按用途分:工资福利支出2999188元,一般商品和服务支出1656496元,对个人和家庭的补助支出2930223元。按预算单位分:  

一是界牌镇机关4998713元。其中:行政运行1104800元、县、乡人大代表活动经费3万元、维护稳定和政府运转预算62万元、归口管理行政离退休1038888元、高校毕业生到基层任职补助34800元、行政单位医疗费60803元、其他抚恤24602元、村民委员会和村党支部的补助1474820元、社区事务支出66万元、村级一事一议的补助(农村环境卫生整治经费)25万元;  

二是各事业站、所经费2587194元。其中:财政所287491元;农技站160350元;农机站128279元;动检站224489元;林业站256559元;水管站128279元;农经站128279元;文体卫站192419元;计生服务站588630元;民营经济管理办公室192419元。  

(三)预算收支安排考虑的主要因素

1.积极稳妥安排收入。  

2015年,全球经济形势依然低迷、复杂严峻,经济复苏的不稳定、不确定性仍然较多。全镇公共财政预算收入拟定为增幅10%  

2.统筹兼顾合理安排支出。  

    一是做好稳增长,促发展。继续加大招商引资力度,积极向上级争取和配备一定的配套资金,增强企业勇于争先的动力与活力,努力增加我镇经济增长点;二是以“简政放权”为契机,推进城乡一体化、城镇化建设进程;三是加大民生保障投入,促进社会和谐稳定。加强“一卡通”惠农补贴发放的管理,加强农户的养老保险补贴、低保、五保及现役、退伍军人的优待金、安置费、农村粮食种植补贴等惠农补贴资金的落实;加强镇党政机关、治安联防、城管卫生等各事业单位运行的经费保障。  

三、2015年财政主要工作任务  

2015年是党中央提出加快推进城镇化建设进程关键年,也是我镇加快城镇化进程的发展良机。我们要按照《镇政府工作报告》确定的工作目标和工作重点,锐以进取,踏实工作,圆满地完成全年财政预算收支任务。具体做好以下五个方面工作:  

1.着力发挥财政职能作用,服务经济发展大局。一是准确把握政策,加强与上级部门的沟通联系,大力争取项目和资金。二是大力整合财政资金,将性质相同、用途相近的各级、各渠道的资金整合起来,捆绑使用。三是加强与金融机构的合作,筹措资金保障供给。四是要加大基础设施建设和节能减排等资金支持力度,推动我镇民营经济跨越式发展。  

2.着力加强财政收支管理,增强财政保障能力。加强非税收入管理,强化税收征管,做好重点税源、非税收入的监控,堵塞收入漏洞,做到依法征收、应收尽收,确保财政收入稳定增长。严格执行收支两条线和财政集中支付管理,科学合理安排财政支出,保障人员及物价上涨等法定支出的增长,保障机关事业单位的正常运转,保障重点工程、项目资金的合理使用。强化预算约束,严格控制一般性支出,努力降低行政运行成本。  

3.着力加大民生投入,不断推动社会事业发展。进一步调整优化支出结构,集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜,努力实现财政基本公共服务均等化。  

4.着力深化各项改革,不断提高财政管理水平。开展乡镇财政预算标准化工作,以《湖南省财政厅关于开展乡镇财政预算标准化工作的通知》中确定的内容为重点,深化部门预算改革,搞好乡镇预算基础数据库建设和收入测算工作,推进预算公开。强化财政监督职能,加大对财政资金分配使用情况的监管,防范各种违法违纪现象。  

5.着力构建和谐财政,不断加强作风建设。扎实推进财政所的机关效能和政风建设,一是开展学习教育培训。建立和完善学习培训长效机制,实行集中学习与自学相结合的方式,不断提高干部的理论水平和工作能力。二是切实转变机关作风。树立窗口意识、形象意识、服务意识提高服务效能。三是扎实推进廉政风险防控。进一步完善乡镇财政资金事前防范,事中控制,事后监督纠正的风险内控机制,明确财政资金的操作流程,主动公开财政资金信息,让乡镇财政的每一项资金置于阳光下运行,堵塞财政管理漏洞,防止上下联手作弊行为,切实规避风险。  

各位代表,2015年的财政工作任务十分艰巨。但我们有镇党委、政府的坚强领导,有镇人大、政协的有效监督,有在座各位代表的大力支持,我们将坚定信心,求真务实,一定能够圆满完成全年各项财政工作任务。  

 

 

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