2015年收支预算总表 | |||||
填报单位:县纪委 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款 | 10,549,219 | 一、一般公共服务 | 10122283 | 一、基本支出 | 8,129,219 |
经费拨款 | 6,649,219 | 二、国防 | 0 | 工资福利支出 | 2,417,443 |
本级预算安排 | 6,649,219 | 三、公共安全 | 0 | 一般商品和服务支出 | 5,357,712 |
专项转移支付 | 0 | 四、教育 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 354,064 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 3,900,000 | 五、科学技术 | 0 | 二、项目支出 | 2,420,000 |
二、基金预算拨款 | 0 | 六、文化体育与传媒 | 0 | 专项商品和服务支出 | 2,420,000 |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 0 | 七、社会保障和就业 | 291300 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
四、经营收入 | 0 | 八、医疗卫生 | 135636 | 转移性支出 | 0 |
五、上级补助收入 | 0 | 九、节能环保 | 0 | 基本建设支出 | 0 |
六、附属单位缴款 | 0 | 十、城乡社区事务 | 0 | 其他资本性支出 | 0 |
七、其他收入 | 0 | 十一、农林水事务 | 0 | 其他支出 | 0 |
十二、交通运输 | 0 | 专项对个人和家庭补助支出 | 0.00 | ||
十三、资源勘探电力信息等事务 | 0 | 三、经营支出 | 0 | ||
十四、商业服务业等事务 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | ||
十五、金融监管等事务支出 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 | ||
十六、地震灾后恢复重建支出 | 0 | ||||
十七、国土资源气象等事务 | 0 | ||||
十八、住房保障支出 | 0 | ||||
十九、粮油物资储备事务 | 0 | ||||
二十、预备费 | 0 | ||||
二十一、其他支出 | 0 | ||||
二十二、转移性支出 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 10,549,219 | 本 年 支 出 合 计 | 10549219 | 本 年 支 出 合 计 | 10,549,219 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 七、结余分配 | 0 | ||
九、上年结余 | 0 | 八、年末结余 | 0 | ||
收 入 总 计 | 10,549,219 | 支 出 总 计 | 10,549,219 | 支 出 总 计 | 10,549,219 |
2015年公共财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:县纪委 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位的补缴支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 10,549,219.00 | 8,129,219.00 | 2,417,443.00 | 5,357,712.00 | 354,064.00 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
纪委办公室 | 10,549,219.00 | 8,129,219.00 | 2,417,443.00 | 5,357,712.00 | 354,064.00 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,122,283.00 | 7,702,283.00 | 2,281,807.00 | 5,357,712.00 | 62,764.00 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 纪检监察事务 | 10,122,283.00 | 7,702,283.00 | 2,281,807.00 | 5,357,712.00 | 62,764.00 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 11 | 01 | 105001 | 行政运行 | 7,702,283.00 | 7,702,283.00 | 2,281,807.00 | 5,357,712.00 | 62,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 11 | 02 | 105001 | 一般行政管理事务 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 11 | 99 | 105001 | 其他纪检监察事务支出 | 1,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 291,300.00 | 291,300.00 | 0.00 | 0.00 | 291,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 291,300.00 | 291,300.00 | 0.00 | 0.00 | 291,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 01 | 105001 | 归口管理的行政单位离退休 | 291,300.00 | 291,300.00 | 0.00 | 0.00 | 291,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 135,636.00 | 135,636.00 | 135,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 医疗保障 | 135,636.00 | 135,636.00 | 135,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 05 | 01 | 105001 | 行政单位医疗 | 135,636.00 | 135,636.00 | 135,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015年项目资金预算表 | |||||||||||||||||||
填报单位:县纪委 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能分类) | 项目名称 | 总计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴款 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余 | 其他收入 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
小计 | 本级预算安排 | 专项转移支付 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
105 | 县纪委 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
105001 | 纪委办公室 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 11 | 02 | 105001 | 一般行政管理事务 | 纪委机关运转专项(预算预留) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 11 | 02 | 105001 | 一般行政管理事务 | 作风办专项工作经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 11 | 99 | 105001 | 其他纪检监察事务支出 | 衡阳县三省园廉政教育服务中心运行经费 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 11 | 99 | 105001 | 其他纪检监察事务支出 | 乡镇纪检工作经费 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015年"三公"经费预算公开表 | ||||
填报单位:县纪委 | 单位:元 | |||
单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国(境)费 | |
合计 | 350,000.00 | 140,000.00 | 210,000.00 | 0.00 |
纪委办公室 | 350,000.00 | 140,000.00 | 210,000.00 | 0.00 |