衡阳县2014年度收入支出决算批复表 |
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财决批复01表 | ||||||||
单位:衡阳县纪律检查委员会 | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 961.95 | 一、一般公共服务 | 37 | 1,092.19 | 一、基本支出 | 60 | 1003.78 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 38 | 其中:财政拨款 | 61 | 1003.78 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 39 | 其中:政府性基金 | 62 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 114.00 | ||
其中:财政专户管理资金 | 5 | 五、教育 | 41 | 其中:财政拨款 | 64 | 114.00 | ||
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 42 | 其中:政府性基金 | 65 | |||
五、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
六、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业 | 44 | 25.59 | 四、经营支出 | 67 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 9 | 九、医疗卫生 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
非本级财政拨款 | 10 | 十、节能环保 | 46 | 69 | ||||
11 | 十一、城乡社区事务 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
12 | 十二、农林水事务 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 1117.78 | |||
13 | 十三、交通运输 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 312.01 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 423.80 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 62.85 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 205.12 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 55 | 基本建设支出 | 78 | ||||
20 | 二十、住房保障支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 114.00 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 59 | 82 | |||||
本年收入合计 | 24 | 961.95 | 本年支出合计 | 83 | 1117.78 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
上年结转和结余 | 26 | 347.63 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转和结余 | 27 | 347.63 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
其中:财政拨款结转和结余 | 28 | 347.63 | 转入事业基金 | 87 | ||||
项目支出结转和结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
其中:财政拨款结转和结余 | 30 | 年末结转和结余 | 89 | 191.80 | ||||
经营结余 | 31 | 基本支出结转和结余 | 90 | 191.80 | ||||
32 | 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | ||||||
33 | 项目支出结转和结余 | 92 | ||||||
34 | 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | ||||||
35 | 经营结余 | 94 | ||||||
合计 | 36 | 1309.58 | 合计 | 95 | 1309.58 | |||
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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衡阳县2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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财决批复02表 | |||||||||||||||||||||
单位:衡阳县纪律检查委员会 | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 347.63 | 347.63 | 961.95 | 847.95 | 114.00 | 1,117.78 | 1,003.78 | 374.86 | 628.92 | 114.00 | 191.80 | 191.80 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 347.63 | 347.63 | 936.36 | 822.36 | 114.00 | 1,092.19 | 978.19 | 349.27 | 628.92 | 114.00 | 191.80 | 191.80 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 347.63 | 347.63 | 936.36 | 822.36 | 114.00 | 1,092.19 | 978.19 | 349.27 | 628.92 | 114.00 | 191.80 | 191.80 | ||||||||
2011101 | 行政运行 | 347.63 | 347.63 | 485.92 | 385.92 | 100.00 | 641.75 | 541.75 | 349.27 | 192.48 | 100.00 | 191.80 | 191.80 | ||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 37.00 | 23.00 | 14.00 | 37.00 | 23.00 | 23.00 | 14.00 | |||||||||||||
2011104 | 大案要案查处 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | |||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | |||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | |||||||||||||||
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
衡阳县2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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财决批复03表 | |||||||||||||||||||||
单位:衡阳县纪律检查委员会 | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | |||||||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | |||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||||
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
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衡阳县2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算批复表 |
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财决附06表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:衡阳县纪律检查委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
合计 | 273,604.70 | 273,604.70 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 63,604.70 | 63,604.70 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 273,604.70 | 273,604.70 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 63,604.70 | 63,604.70 | ||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 273,604.70 | 273,604.70 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 63,604.70 | 63,604.70 | ||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 273,604.70 | 273,604.70 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 63,604.70 | 63,604.70 | ||||||||||||
补充资料: | |||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;全年因公出国(境)累计 | 人次。 | |||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 7 | 辆。 | |||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 321 | 批次, | 人次,共 | 63,604.70 | 元;外事接待 | 批次, | 人次, |