衡阳县纪委2016年财政预算公开
2016年收支预算总表 |
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填报单位:县纪委 |
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单位:元 |
收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、公共财政预算拨款 |
6,721,308 |
一、一般公共服务 |
6,577,231 |
一、基本支出 |
4,500,079 |
经费拨款 |
6,721,308 |
二、国防 |
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工资福利支出 |
2,550,644 |
本级预算安排 |
6,721,308 |
三、公共安全 |
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一般商品和服务支出 |
1,338,149 |
专项转移支付 |
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四、教育 |
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对个人和家庭的补助 |
611,286 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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五、科学技术 |
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二、项目支出 |
2,221,229 |
二、基金预算拨款 |
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六、文化体育与传媒 |
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专项对个人和家庭补助 |
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三、财政专户管理的非税收入拨款 |
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七、社会保障和就业 |
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专项商品和服务支出 |
2,221,229 |
四、经营收入 |
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八、医疗卫生与计划生育 |
144,077 |
对企事业单位的补贴 |
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五、上级补助收入 |
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九、节能环保 |
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转移性支出 |
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六、附属单位缴款 |
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十、城乡社区 |
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基本建设支出 |
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七、其他收入 |
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十一、农林水事物 |
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其他资本性支出 |
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十二、交通运输 |
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其他支出 |
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十三、资源勘探等信息 |
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三、经营支出 |
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十四、商业服务业等 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十五、金融支出 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、援助其他地区 |
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十七、国土海洋气象 |
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十八、住房保障 |
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十九、粮油物资储备 |
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二十、预备费 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、转移性支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
6,721,308 |
本 年 支 出 合 计 |
6,721,308 |
本 年 支 出 合 计 |
6,721,308 |
八、用事业基金弥补收支差额 |
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收 入 总 计 |
6,721,308 |
支 出 总 计 |
6,721,308 |
支 出 总 计 |
6,721,308 |
2016年公共财政拨款支出预算表 |
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填报单位:县纪委 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位的补缴支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 6,721,308.00 | 4,500,079.00 | 2,550,644.00 | 1,338,149.00 | 611,286.00 | 2,221,229.00 | 2,221,229.00 | ||||||||||||||
县纪委 | 6,721,308.00 | 4,500,079.00 | 2,550,644.00 | 1,338,149.00 | 611,286.00 | 2,221,229.00 | 2,221,229.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,577,231.00 | 4,356,002.00 | 2,406,567.00 | 1,338,149.00 | 611,286.00 | 2,221,229.00 | 2,221,229.00 | |||||||||||||
11 | 纪检监察事务 | 6,577,231.00 | 4,356,002.00 | 2,406,567.00 | 1,338,149.00 | 611,286.00 | 2,221,229.00 | 2,221,229.00 | |||||||||||||
201 | 11 | 01 | 104 | 行政运行 | 4,356,002.00 | 4,356,002.00 | 2,406,567.00 | 1,338,149.00 | 611,286.00 | ||||||||||||
201 | 11 | 02 | 104 | 一般行政管理事务 | 2,221,229.00 | 2,221,229.00 | 2,221,229.00 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 144,077.00 | 144,077.00 | 144,077.00 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 144,077.00 | 144,077.00 | 144,077.00 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 104 | 行政单位医疗 | 144,077.00 | 144,077.00 | 144,077.00 |
2016年"三公"经费预算公开表 |
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填报单位:县纪委 | 单位:元 | |||
单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国(境)费 | |
合计 | 350,000.00 | 140,000.00 | 210,000.00 | |
县纪委 | 350,000.00 | 140,000.00 | 210,000.00 |